您好,500每人每月只能用一次

老师好,我们单位,基本每周都有劳务费,那么对于同一个人的劳务费,是每次超过800都减这个基数去报,还是怎么报,因为报个税是按月申报的,那么到时候按月累计又不对,该怎么处理呢?
老师,个税2020年19号文件中,针对的是全年薪金所得不超过6万,可从一月份起直接按照6万计算扣除。请问,个税汇算清缴员工自行完成,如果员工在两地存在工资,薪金,或者劳务报酬,即便单位这部分不超过6万,怎么确定员工整体收入不超过6万
请问增值税起征点每次不超过500和每月不超过2万,如果一个公司有10位劳务工,这个金额是指每个劳务工不超过500每次和每月2万,还是单位发放10人总的劳务报酬一次不超过500和一月不超过2万呢
老师,劳务公司发放工资,比如有20个人,几个月才发放一次,三月份才发放工资,每个人一次性发不超过15000,1-2月我都个税怎么申报??按0报?
我公司是做审计招投标业务,每月都有外聘高级评审师,一个人劳务报酬一次200至400不等。人员不固定,如果同一个人在同一个月工资不超过500元,可以不用代开发票吗?费用在企所得税前可以扣除。?
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
按月不超过2万不交增值税,2万也是每人每月吗?
您好,您目前去税务局代开,超过500就需要缴纳增值税
如果公司想帮10个劳务人员去税务局代开发票,开的发票是汇总一张还是10张呢?
您好,每个人一张发票