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老师请问,一般纳税人4-5月份开发票了,但没有进项税发票,把进项税发票开在6月份还能抵扣吗?

2023-06-15 07:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-15 07:41

你好,没问题,这个还是可以抵扣的。

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你好,没问题,这个还是可以抵扣的。
2023-06-15
同学你好 这个得5月所属期才可以抵扣
2023-06-14
你好,他是不退的。 你可以以后抵扣 或者你们四月份申请延期抵扣。
2021-05-10
6月份 借应交税费应交增值税销项税额12467.08 贷应交税费应交增值税进项税额27200.7 借方应交税费应交增值税转出未交增值税14733.62
2022-08-17
你好  是的。 你要在申报期内认证后才可以抵扣的 。  不能的。 你可以11月申报10月的增值税。 可以用10月的发票日期或者10月之前的发票来抵扣的   
2020-10-20
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