你好; 福利费的话; 不能去抵扣 ; 你要转出; 写 15栏次里面去; 对的

你好, 对方给我们开专票的金额比我们实际支付的数多了,我可以这个月勾选这张发票抵扣,然后在增值税附表进项税那里直接把多的税额填在进项税额转出吗?
我们公司之前收到一张发票,因为是购买饮料用作集体福利的,所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理,后来发现发票有误,送回销售方作废了,现在收到了对方重新开具的发票,申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里,又自动填入了之前红冲发票的税额,但是之前没有抵扣到这笔税额,已经做转出了,怎么处理
老师您好,公司购入的酒水送客户的,开进来的发票是增值税专用发票,在勾选平台上已经勾选抵扣了,现在我想把进项税额做进项转出,应该填在附表二的哪栏合适?
老师你好,公司员工宿舍用的淋浴房,开进来的是增值税专用发票,税额已经勾选抵扣了,本月我做进项税转出,是在附表二中的15栏填上要转出的税额吗?
A公司本来开票给B公司,结果开给我们公司了,最后我公司当月又勾选抵扣了。A公司发现开错发票后开了红字发票给我公司,这个月做增值税申报我公司需要把这笔抵扣的进项税额转出,在填本期进项税额明细申报表时,是不是选择红字专用发票表注明的进项税额那栏填?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?