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你好, 对方给我们开专票的金额比我们实际支付的数多了,我可以这个月勾选这张发票抵扣,然后在增值税附表进项税那里直接把多的税额填在进项税额转出吗?

2023-01-05 13:33
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-05 13:34

同学你好 对的 直接转出

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同学你好 对的 直接转出
2023-01-05
必须先做进项税额转出 24800 元,同时勾选 12 月重开的同金额专票正常抵扣;转出填在附表二第 20 栏 “红字专用发票信息表注明的进项税额”,第 13 栏会自动汇总该金额 申报与勾选 12 月所属期申报时,在附表二第 20 栏填 24800(对应《红字信息表》税额),系统会自动计入第 13 栏合计国家税务总局青岛市税务局。 同时在增值税发票综合服务平台正常勾选 12 月重开的专票,参与当期抵扣。 账务处理 冲红原票: 借:相关成本 / 费用 24800(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 24800 勾选重开票: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 24800 贷:相关成本 / 费用 24800
2026-01-06
您好,红字发票无需勾选,直接在表中做进项转出即可
2021-01-07
自己填写不了负数 你找你税务局那边的 那有可能你税务局那边会要求你修改之前的申报表
2024-06-03
你这个对应申报表删除这个就可以,出来税额删除这个,
2021-02-04
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