同学你好 对的 直接转出

老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
你好, 对方给我们开专票的金额比我们实际支付的数多了,我可以这个月勾选这张发票抵扣,然后在增值税附表进项税那里直接把多的税额填在进项税额转出吗?
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
#提问#我司在2023年申报增值税的时候,在其他应作进项税转出哪里,把我收的蓝字发票52000税额,转出了2000的税额,现在对方把这张53000税额发票红冲了,然后本月我申报增值税的时候附表二红字专用信息表注明的进项税额系统自动取数53000,但是实际上我司只抵扣了51000,那我可以在其他应作进项税额转出的情形哪里把我之前转出的2000,填-2000冲回来吗?可以填负数吗
A公司本来开票给B公司,结果开给我们公司了,最后我公司当月又勾选抵扣了。A公司发现开错发票后开了红字发票给我公司,这个月做增值税申报我公司需要把这笔抵扣的进项税额转出,在填本期进项税额明细申报表时,是不是选择红字专用发票表注明的进项税额那栏填?
老师:我公司跟供应商签订100万合同,到货90万,退货10万,发票90万,入账合同需要改一下吗?还是再签一个退货说明
老师您好,有什么办法能核对大批发票单位名称税号不一致的吗
老师,我们是一家个体户餐厅,前期投资装修和买设备的都没有发票,这个我们现在是查账征收,这些没有发票的成本,怎么报到税务局?因为有人说你没发票,税务局不认,这是我们实实在在的成本,这怎么就不能算进去呢?
老师,加油站开的专票可以抵扣进项吗
你好,@董孝彬老师,请问一下,比如我们暂估成本 贷应付账款 然后次年成本票也没有过来 就纳税调增去交企业所得税,那应付账款后面如果没有支付是不是要转入营业外收入 又要交增值税 对吗 这样是不是双重交税
报关单有规格型号,进项发票不填写可以吗,或者可以在发票备注吗,要出口退税的
老师,公租房(有备案的)的租赁合同是不是不需要交印花税
2024年12欠税,2025年2月收票方做了抵扣税转出,我公司还要交这笔税款吗?我公司应该怎么处理?
现在没有现代服务发票了呢
股东多交了资本金,会计分录应该怎么做,谢谢