你好,这个是可以全额抵减增值税。
老师好,我有二年的税控盘费用560做了管理费,我进项一直充足,可以一直放着不转吗?,比如等到明年我再冲管理费用,转动进项税额里面
老师您好!今年发生的税控盘技术维护费,由于本月没有要缴纳的税费,所以不能抵扣,请问老师,可以在明年做管理费用的冲减吗?
老师支付税控盘维护费先计入管理费用,是等以后抵扣的时候再做一笔分录吗,借:增值税抵减税额,借:管理费用红字?现在可以先把这个费用填入增值税申报表中是吧?
我们项目现场临时找了个人,给我们安装设备,一共300块钱,和对方要了身份证复印件,这种情况可以直接记入管理费-人工费吗,税钱抵扣?
老师你好,税控盘维护费去年已经月末结转了管理费用,那今年抵扣这个维护费 还可以写借 应交税费-减免税 贷管理费用吗
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
老师私车公用个人缴纳哪些税
工会经费按什么比例收了
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同,工资我们一笔打给劳务派遣公司,劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬,这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
拿到这张发票,我应该怎么做账呢
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
我们是小规模,如果这个月增值税只有200块,多的100块可以结转到下个季度抵扣吗?
没问题,剩下的还是可以继续抵减的。
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数) 老师,你这个分录可以分开两笔业务吗?税控盘维护费是发生在5月,但是我们7月份才报2季度的税,才能进行抵扣那个环节?
没问题 但是我习惯一起做
5月份不需要报税交税,也可以先冲到应交税费去吗?
,诶问题的 这个是 可以的