你好,这个是可以全额抵减增值税。
老师好,我有二年的税控盘费用560做了管理费,我进项一直充足,可以一直放着不转吗?,比如等到明年我再冲管理费用,转动进项税额里面
老师您好!今年发生的税控盘技术维护费,由于本月没有要缴纳的税费,所以不能抵扣,请问老师,可以在明年做管理费用的冲减吗?
老师支付税控盘维护费先计入管理费用,是等以后抵扣的时候再做一笔分录吗,借:增值税抵减税额,借:管理费用红字?现在可以先把这个费用填入增值税申报表中是吧?
我们项目现场临时找了个人,给我们安装设备,一共300块钱,和对方要了身份证复印件,这种情况可以直接记入管理费-人工费吗,税钱抵扣?
老师你好,税控盘维护费去年已经月末结转了管理费用,那今年抵扣这个维护费 还可以写借 应交税费-减免税 贷管理费用吗
老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票
拿到这张发票,我应该怎么做账呢
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
我们是小规模,如果这个月增值税只有200块,多的100块可以结转到下个季度抵扣吗?
没问题,剩下的还是可以继续抵减的。
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数) 老师,你这个分录可以分开两笔业务吗?税控盘维护费是发生在5月,但是我们7月份才报2季度的税,才能进行抵扣那个环节?
没问题 但是我习惯一起做
5月份不需要报税交税,也可以先冲到应交税费去吗?
,诶问题的 这个是 可以的