你好 ; 如果只是做了预付账款的分录 ; 你换了型号; 收到了 新型号的空调; 收到发票先做 :借 固定资产- 空调 15685.65、应交税费-应交增值税- 进项税1914.35 贷预付账款17600; 、 然后 次月开始折旧 ;如果采用直线法 ; 你做 :借 管理费用-折旧费贷累计折旧 ; 月折旧额 =原值金额15685.65 *(1-残值率)/60个月 (按5年折旧的 )
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
采用直线法?这是什么意思?是不是收到发票当月就开始折旧就是直线法? 次月开始折旧就不是直线法那是什么法? 残值率怎么算?老师
就是 选择直线法来计算折旧额的意思 ; 不是; 要看你实际是好久收到空调的; 比如 5月收到空调 ; 那么6月 开始折旧的 ; 2. 残值率一般是5%
5月付的款6月收到的 借 固定资产- 空调 15685.65、 应交税费-应交增值税- 进项税1914.35 贷预付账款17600; 接下来折旧是怎么弄?
你好; 5月做; 借预付账款 贷银行存款 ; 6月收到做 收到发票先做 :借 固定资产- 空调 15685.65、应交税费-应交增值税- 进项税1914.35 贷预付账款17600; 、 7月开始折旧 你做 :借 管理费用-折旧费贷累计折旧 ; 月折旧额 =原值金额15685.65 *(1-残值率5)/60个月 (按5年折旧的 ) 、
6月收到做 收到发票先做 :借 固定资产- 空调 15685.65、应交税费-应交增值税- 进项税1914.35 贷预付账款-销售空调商17600; 7月开始折旧 做 : 借 销售费用-折旧费(这个折旧费怎么算?是月折旧额的意思吗?) 贷累计折旧 ; (累计折旧怎么算?) 月折旧额 =原值金额15685.65 *(1-残值率5%)/60个月 (按5年折旧的 ) 按5年折旧每个月都要录一次折旧分录是吗?
你好 ; 是的;每个月都做;对的哈;折旧额 正常每个月都是一样的金额
贷累计折旧的金额就是借销售费用折旧额额的金额吧?下月开始折旧的话就摘要也:计提折旧吗?就写折旧的会计分录吗?
现金流填啥合适?
你好1; 对的; 销售部门来使用资产; 就这样来挂哈 ;2. 对的; 摘要写计提某月折旧即可
我们不是销售部门 只是全都归集销售费用
下月7月 摘要计提7月折旧截止2028.7月结束每月折旧 借 销售费用-折旧费 贷累计折旧 对吗?老师
你好 ;为啥 全部归集到这个销售费用 ; 如果没有销售部门; 要记入部门费用去; 比如管理费用; 销售费用 ;生产成本 、制造费用 这些科目去做借方哦;
分公司没有管理费 全都是销售费用 这是总部规定 下月7月 摘要计提7月折旧截止2028.7月结束每月折旧 借 销售费用-折旧费 贷累计折旧 对吗?老师
你好 ; 那就可以的; 一起挂这个科目去; 可以的
这个是6月份要填的表 这个表怎么填合适?
你好; 可以 ;这个表的格式是可以的
之前收到13100现金流写的 收到营业收入啥的 支付给客商的时候借预付账款 现金流填的 支付固定资料什么的 4500也是这样 现在13100+4500等于17600 还用填现金流吗?
你好; 不用了。 贷方是预付账款; 不涉及现金了
这个表怎么填合适?下月折旧的时候这个表怎么填合适?老师 这个表要求每月上交一次的
你好; 你有折旧明细表没有 ;你做折旧要单独做一个表格体现哈