你好 ; 如果只是做了预付账款的分录 ; 你换了型号; 收到了 新型号的空调; 收到发票先做 :借 固定资产- 空调 15685.65、应交税费-应交增值税- 进项税1914.35 贷预付账款17600; 、 然后 次月开始折旧 ;如果采用直线法 ; 你做 :借 管理费用-折旧费贷累计折旧 ; 月折旧额 =原值金额15685.65 *(1-残值率)/60个月 (按5年折旧的 )
分公司4月18日卖给客户52.5元的订单费,未收到发票,总公司人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,预收款是写分录吗?写完预售款分录全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?只简答不细发细节的就不要回答了,否则我会给差评,已经遇到2不回复追问细节问题的,浪费彼此时间,谢谢!
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 借预付账款 客商4500 贷银行存款 4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录写的对吗?怎么写合适?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
老师现在的政策小微企业所得利润额计算有分阶段计算吗?
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一个顾客买了3000除醛服务,同时为了这项服务购买了溶液做耗材,问题1:耗材的进账的能抵扣吗?问题2:怎么开具发票给客户? 这种问题的会计账务处理依据是什么?
老师建筑行业,工程项目,必须要进行备案开农民工工资专用账户是吗
老公好,2016年成立的存量公司,最晚实缴期限是何时?我看又有说要在25年6月30日前公示,不然就进异常名单呢?
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老师,我已撤销勾选的进项票统计,怎么已勾选认证的发票还在呢
提问#老师,财税分析报告要怎么做
老师,怎么把银行对账单电子版合并到一个PDF里面
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采用直线法?这是什么意思?是不是收到发票当月就开始折旧就是直线法? 次月开始折旧就不是直线法那是什么法? 残值率怎么算?老师
就是 选择直线法来计算折旧额的意思 ; 不是; 要看你实际是好久收到空调的; 比如 5月收到空调 ; 那么6月 开始折旧的 ; 2. 残值率一般是5%
5月付的款6月收到的 借 固定资产- 空调 15685.65、 应交税费-应交增值税- 进项税1914.35 贷预付账款17600; 接下来折旧是怎么弄?
你好; 5月做; 借预付账款 贷银行存款 ; 6月收到做 收到发票先做 :借 固定资产- 空调 15685.65、应交税费-应交增值税- 进项税1914.35 贷预付账款17600; 、 7月开始折旧 你做 :借 管理费用-折旧费贷累计折旧 ; 月折旧额 =原值金额15685.65 *(1-残值率5)/60个月 (按5年折旧的 ) 、
6月收到做 收到发票先做 :借 固定资产- 空调 15685.65、应交税费-应交增值税- 进项税1914.35 贷预付账款-销售空调商17600; 7月开始折旧 做 : 借 销售费用-折旧费(这个折旧费怎么算?是月折旧额的意思吗?) 贷累计折旧 ; (累计折旧怎么算?) 月折旧额 =原值金额15685.65 *(1-残值率5%)/60个月 (按5年折旧的 ) 按5年折旧每个月都要录一次折旧分录是吗?
你好 ; 是的;每个月都做;对的哈;折旧额 正常每个月都是一样的金额
贷累计折旧的金额就是借销售费用折旧额额的金额吧?下月开始折旧的话就摘要也:计提折旧吗?就写折旧的会计分录吗?
现金流填啥合适?
你好1; 对的; 销售部门来使用资产; 就这样来挂哈 ;2. 对的; 摘要写计提某月折旧即可
我们不是销售部门 只是全都归集销售费用
下月7月 摘要计提7月折旧截止2028.7月结束每月折旧 借 销售费用-折旧费 贷累计折旧 对吗?老师
你好 ;为啥 全部归集到这个销售费用 ; 如果没有销售部门; 要记入部门费用去; 比如管理费用; 销售费用 ;生产成本 、制造费用 这些科目去做借方哦;
分公司没有管理费 全都是销售费用 这是总部规定 下月7月 摘要计提7月折旧截止2028.7月结束每月折旧 借 销售费用-折旧费 贷累计折旧 对吗?老师
你好 ; 那就可以的; 一起挂这个科目去; 可以的
这个是6月份要填的表 这个表怎么填合适?
你好; 可以 ;这个表的格式是可以的
之前收到13100现金流写的 收到营业收入啥的 支付给客商的时候借预付账款 现金流填的 支付固定资料什么的 4500也是这样 现在13100+4500等于17600 还用填现金流吗?
你好; 不用了。 贷方是预付账款; 不涉及现金了
这个表怎么填合适?下月折旧的时候这个表怎么填合适?老师 这个表要求每月上交一次的
你好; 你有折旧明细表没有 ;你做折旧要单独做一个表格体现哈