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2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?

2023-06-14 02:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-14 04:52

你好可以没有问题哦

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快账用户1797 追问 2023-06-14 11:29

4500已经打给人家了 分录写 借预付账款4500 贷银行存款本公司4500 接下来收到发票需要怎么做?

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齐红老师 解答 2023-06-14 12:18

借,固定资产贷,贷,预付账款。

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快账用户1797 追问 2023-06-14 18:33

老师 您说的不全面 我知道还得折旧呢 这怎么算

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齐红老师 解答 2023-06-14 18:55

你好,收到发票是这个分录,后期折旧分录是借费用贷累计折旧

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