您好,这个是不需要的,可以直接申报的
个税申报本期收入之前是报实发工资要更正为应发工资,从今年4月开始,但中间有人员已离职,提示离职人员未享受专项扣除,之前月经有享受,但因离职已不累计专项附加,造成本月预填未享受,请按政策规定计算和填写扣除数,要怎么办
老师,我们单位有个员工之前离职,现在我又把他弄成正常了,系统提示说离职人员未享受专项他附加扣除,之前月份享受专项附加扣除,但因离职,已不继续累计专项附加扣除,造成本月未享受 但之前我也没给他申报专项附加呀 这怎么回事 怎么处理
请问申报综合所得提示离职人员未享受专项附加扣除要怎么处理啊?
请问申报综合所得提示离职人员未享受专项附加扣除要怎么处理
申报个税提示“离职人员未享受专项附加扣除....”如截图,该如何处理?
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
您是说不管这个继续下一步吗?那提示的本月预填未享受呀
嗯对,之前他们没有事把
我是说这月人家就不能享受专项附加扣除了吧?这不扣人家个税吗?影响人家吧
他们是就这个月没有了,还是说本年都没有享受