你好,你这个应该冲减营业外收入和税费
老师 去年10月份 附加税没有计提 11月份缴纳做了 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 应交税费-城建税 贷:银行存款 缓交政策 又退回 做了相反分录 今年2月份 缴纳做了 借 应交税费 /未交增值税 应交税费/城建税 贷 银行存款 这月该怎么调账呢
我想请问下,2021年10月份计提了城建税164元,做了分录借:税金及附加164 贷:应交税费-应交城建税164. 2022年1月缴纳了做了分录借:应交税费-应交城建税164 贷:银行存款164 然后由于缓缴2022年2月又退了这笔164的城建税164,于2022年9月扣缴164的城建税。请问下,2022年退回,跟2022年9月重新缴纳怎么做分录哦
1月计提城建税1,交城建税2,然后又退回1了,退回的时候只做了借营业外收入,贷银行存款,现在发现应交税费余额差额1,怎么做分录调账
老师好!11月的专票申报抵扣了,12月退回发票时的分录怎么做?收到发票时的分录 借:主营业务成本 2 应交税费——应交税费——进项税额 1 贷:应付账款 3 退回时: 借:主营业务成本 -2 应交税费——应交税费——进项税额转出 -1 贷:应付账款 -3
23年1月份计提税金 借:税金及附加-城建 贷:应交税费-城建 2月份缴纳: 借:应交税费-城建 贷:银行存款 4月份银行收到退回2月份缴纳的1月份的税费 怎么做会计分录呢?
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理