你好,相当于是软件的开发,是吗?

老师,我们是技术服务公司,根据客户要求为他们设计软件平台研发,软件平台研发好后,所有权归我公司所有,对方只有使用权。但是因为是特别设计,客户定制具有唯一性,虽然我们有所有权,但是想再销售也销售不出去给别家。想问下这样的情况,我们开发票,是属于技术服务开票6%,还是按软件销售13%开票。
你好老师,有个客户下单了我们公司商标注册的业务,然后客户想让我们公司开软件技术服务的发票,请问这是允许的吗?之前我们对商标注册的业务都是开经纪代理服务,虽然软件技术服务也是我们公司的经营范围,但是开票的话,不符合业务合同的服务也能开票吗?现在就是客户执意要我们开软件技术服务的发票,所以来请教一下。
老师我们接了一个业务,给电梯安装屏幕,我们把屏幕计入我们的固定资产,每月折旧,我们自己有软件平台去控制投放广告,请问我们可以开6%软件服务费吗发票吗?
老师我们公司主要是做物联网技术开发,软件开发服务,我们给客户开发了一个软件,去控制屏幕投放广告,适用多少的税率?
老师,请问一下,我们公司是软件企业,经营范围既开发软件,也销售软件,也提供技术服务,软件服务!目前是只提供了技术服务和软件服务,但是目前没开发和销售过软件!现在取得了技术服务收入和软件服务收入,那给客户提供技术服务人员的工资可以做成劳务成本,再转主营业务成本吗?这种情况成本的账务处理该怎么处理呢?谢谢老师
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
是软件开发,会用到屏幕,播放广告通过软件传送到屏幕上
这个增值税税率是6%
跟客户说的屏幕是送客户的,买回来的屏幕有发票,那我对外开发票开软件服务费的话,这个屏幕怎么办?
这个屏幕虽然的送的,但是也要视同销售
视同销售是增值税企业所得税都得交?如何账务处理
这没错儿,是都需要缴纳的
那会计上如何做账
你采购的时候,借,库存商品贷,银行存款 赠送的时候,借,销售费用,贷,库存商品,应交税费,应交增值税销项税额
那这个增值税可以按买回来的价格计算吗
就是你买回来发价格算
那我是不是可以不在发票上开具出去?账务上处理视同销售就好了?
对的,你不需要把这个开发票的
那如果我确认收入如何做账务处理
你这个不用做收入的
意思是视同销售不需要账务上做销售处理吗?在汇算清缴是做?
账上按照我说的这么做 申报的时候填上就行