你好 是同一个客户下面的科目 你可以对冲的 。

xx公司情况如下:1.应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额6500应收账款-B公司借方余额300002.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额29500应付账款-D公司借方余额7500I3.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额5000计算资产负债表中下列报表项目的期末数:应收账款、应付账款、预收账款
借方其它应付款余额,拿发票回来抵, 贷方其它应付款余额直接直接对公账户转可以吗?
已知A公司应付H公司贷方余额是1万,A公司应收H公司贷方余额是258万。H公司应付贷方余额是390万,H公司应收借方余额是511万,现在H公司如何做账才能将余额与A公司应收应付对上。
老师好,2021年替A公司代收客户两个月两笔款项,其中有一笔代收款项被代收企业误确定了收入交税了,代收的时的分录是:借:现金 贷:其他应付款 ,代收的款项当年已经返还给A公司,但是现在其他应付款借方有余额,请问要怎么处理?怎么平这个余额?
老师,其它应收款-A公司 借方有余额,应付账款A公司贷方有余额,这两笔能冲抵吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢
个体工商户 之前没账 新建帐套 目前 银行余额2000 实收资本(2015年办照时的投入) 存货 10000 固定资产10000(已经折旧完了) 这样 期初数 我该怎么录数据
老师:学完299这个课后,能完全独立做账和报税么?能看出账单问题么?
是同一个客户,但一个是其他应收款,一个是应付账款,这两个能对冲吗
同学,是可以对冲的