同学你好 这个得收回来呀 收不回来后期超过三年要转到营业外的

老师好,公司经营资金紧张,股东借入款金额很大,现在股东会代收、代付一些货款,请问借入我挂账在其他应付款-股东,股东代收货款我确认收入就抵消股东借款就行了是吗?需要什么附件,自己写个收据吗?股东代付的货款,有他的支付凭证,请问老师委托代收代付可以做一个委托书吗?是每笔都做还是一年做一次就行。现在这种情况很多,他收到的钱不愿意交回来,因为他借给公司很多钱。
老师,2020年我司开票给A公司,分录: 借:应收账款(A公司) 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款,分录录错了,录为: 借:银行存款 贷:应收账款(B公司) 导致应收账款A公司借方有余额,应收账款B公司贷方有余额,2021年度已经做了年结,请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢?(就是怎么对冲呢)
老师好,2021年替A公司代收客户两个月两笔款项,其中有一笔代收企业误做了收入交税了,代收的时的分录是:借:现金 贷:其他应付款 ,代收的款项当年已经返还给A公司,但是现在其他应付款借方有余额,请问要怎么处理?
老师好,2021年替A公司代收客户两个月两笔款项,其中有一笔代收款项被代收企业误确定了收入交税了,代收的时的分录是:借:现金 贷:其他应付款 ,代收的款项当年已经返还给A公司,但是现在其他应付款借方有余额,请问要怎么处理?怎么平这个余额?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,请问下项目上管理人员的工资(有在公司买社保)是计入公司管理费用还是项目成本
老师, 营业范围,餐饮管理服务费,可以餐饮服务费吗
公司用来做新品宣传的物料,是记办公费用还是销售费用啊?
老师请问我们以A公司和顺丰签的月结,B公司出口发货都是用A公司月结账号,委托报关协议签又是以B公司签的协议,但是付款开票(报关费发票)都开到了的A公司,这种怎么解决呢?
老师,我们公司有个一般纳税人需要注销,现在要补缴1万块钱的税,公账上没钱,最好的办法是法人打投资款进来吗?或者还有其他办法吗?
老师,我们换财务软件系统,录期初余额,原材料和库存商品有数量和金额,录年初期初余额在哪里录入?
请问一下销售使用过的货车怎么做账
老师,我是A公司的持有股权50的股东,然后我自己又成立了一个持有股权90的管理咨询公司,有一家B公司本来是自然人独资的,然后他转让60股权给我这家管理咨询公司,这样的话A公司和B公司属于关联公司吗
老师 注册了个公司 我记得当时是****有限公司 现在营业执照通过了 显示的是*****有限责任公司 一样不
老师 你好 玩具加工费现在开票属于哪个大类啊
可是这笔款已经做过一次收入了,所以才会导致有余额在那,现在再确定收入就是二次收入了
只能放营业外收入吗?
同学你好 对的 要计入营业外收入