你好,这个只能记录到其它应付款
老师您好,新公司成立,开办费等所有费用都不是走的银行存款,而是老板自己掏钱买各种东西,这种情况做账怎么进科目啊,本来应该贷银行存款的,这种情况应该怎么做?
老师,请问报销有发票但是开的是对方的公司不是个人的,可以对公转给个人吗?比如像淘宝上买东西过来报销可以对公转给这个人吗?
老师,我们是国有企业 ,然后属于餐饮行业的公司,经常会存在领导带其它人来吃饭,这样的情况,是属于招待吗?招待难到自己给自己开票?自己给自己付钱?还是属于视同销售?或者有其它的账务处理?麻烦告知一下。
老师,像老板经常请吃饭,或者给公司买东西都是自己掏的钱,开的票但从来没给报销过,这个是怎么做账的
老师你好,请问购买的除草剂怎么做账?田里种的东西给猪吃的,公司是从农户那买猪自己养一段时间后杀了拉到厂里做腊肠或者猪肉批发。
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
那账上是不是一直是其他应付款增加
之前会计说是做的成本,这是怎么做成成本的
对的,其他应付款增加了,账上的成本费用也增加了
那如果报销了,成本会少吗
成本费用只会多 不会少的
给报销了还会增加成本费用是吗
对呀,报销了,你不是借方成本费用增加
那没报销是其他应付款增加了成本,报销了知识把其他应付款给抵消了,成本没多吧
费有借方增加的肯定会多
还是不太明白,一直没给报销走其他应付款,成本增加了,半年后给报销,其他应付款抵消完了,成本也就没变
对 因为之前已经计入费用了 等半年后再报销的时候成本费用不变,只是其他应付款少了
明白了,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了
对了,要是老板说不用报销,这个怎么弄,但他每个月都给报销单
意思是老板把发票拿来了,不给他钱就入账了是吗
是的,我们之前那个会计给我交接给我这样说,老板票拿来不给给他报销,直接入成本
我刚也看了之前做的账,就是在其他应付款上挂着
对 你不报销也就只能其他应付款挂着
那就是啥时候想报销了才能去抵消掉其他应付款
对头 就是和这个意思的