好,您核对一下数据一样您再盖章,要是不一样就按照实际情况写一下再盖章。
老师好,我收到一家公司往来款询证函,是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备,合同金额300万,约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票,就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库,贷长期应付,然后每次支付完拿到发票以后,先冲掉不含税的长期应付,再做借固资,进项,贷长期应付,现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异,他的余额是含税价,我的是不含税价,但是乘以13的税率以后金额就一致了,这种我能给他盖章吗
客户寄过来会计实务所的一张往来款项询证函,写着截止到22年年底对方预付我们50万,我们有给对方账期4个月,不算账期内开的发票,算出来金额预付我们2万;对方说提前把23年付给我们的支票入到22年了,我们能盖章么?
老师,您好,我想请问一下,我们是建筑劳务公司,负责施工的,去年12月签了一个项目合同,对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上,在2023年3月份我们开了240万的发票给对方,剩下的没开,后来对方说这个项目做不了这么多量,现在要我们把760万(1000-240=760)的劳务款退回给对方,但是要求我们转到他们另一个公司账上,说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款,他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款,这样操作可以吗,涉及风险吗?
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
请教一下,如果利润要调整,我怎么倒算材料领用数量,求指点
注册个体户,做货物运输,在货拉拉等平台下单接单,发货装货卸货相关流程都是通过手机与对方沟通,不涉及人员往来,随时随地一部手机就能搞定,但工商让提供经营场所证明,该怎么提供,
母公司对子公司有158万实缴出资,做账长期股权投资158万;现需要把子公司以0元的价格变更到第三方公司,请问会计分录怎么做?
老师,目前税务局开什么发票税费低一点???个人去代开的。去年人工费还低,最后也高了。
企业年报填股东信息的时候显示股东信息同登记信息不一致,请确定,并及时变更登记信息!这个是为什么呢?是要去什么网站登记一下股东信息吗?
老师,汇算清缴申报如果税收金额大于实际发生额,是不是按实际发生额为准啊
老师,这个茶叶的发票为啥开的普票还可以抵扣税呢,怎么在电子税务局系统显示出来了税额,我账上入的办公费,没有入进项税,怎么做账呢
报表里的库存现金必须是纸质现金吗,公司把现金存到了法人个人卡里,用来日常报销,现在做审计需要提供现金盘点表 ,应如何操作?
红圈ERP系统付押金的时候已经申请了,现在押金抵房租需要再申请吗?
对方想让我们帮忙盖一致的章,有风险么?
有一定风险的,有的。这属于造假。