借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷累计折旧

公司买了一间商铺,然后出租出去会计分录怎么做?
老师请问,我们租了厂房一半用于自己办公一半用于出租,那出租这部分我怎么做分录
请问,公司出租商铺收到租户交来的空调使用费和热水费,怎么做会计分录?空调系统不属于我们公司,水电费我们公司代交
老师,我们公司自己的商铺和厂房出租,会计分录怎么做
老师,请教我们是办公场地出租,二房东,就是那种小商铺出租,然后客户的水电费,怎么处理,我们自己的水电费怎么处理
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
我们今年补发了2019年到2022年管理人员的工资,但是之前没有计提,现在怎么处理呢?会计分录怎么做?
同学你好 补计提折旧就可以了
借以前年度损益调整 贷累计折旧
老师,是补发的工资,我没懂你的意思
之前也没报个税
工资之前没计提吗
补提的话,个税怎么处理呢?
补申报就可以了哦
会计分录怎么做?
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款