你好!分开更清晰一些

老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢
老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢
老师您好,公司本月已经付款,做的借预付账款贷银行存款,但是本月不会收到发票了,这笔支出是公司的费用,我想把这笔费用放在本月做预提费用付出的金额和取得的发票金额一致,做借费用贷预付,下月取得发票直接放在本月凭证后面行吗?我该怎样做合适,怎样做分录?
您好!请问我们开发票给客户公司,但客户公司付款流程太慢,为了能快速回款,客户先向公司预借了费用,然后就只能从个人账户打给我们,这样用公户收款可以吗?还是用私户收比较好呢?谢谢!
我们公司是,财务人员审核完原始凭证后,在准备给出纳付款时,她把原始凭证弄掉了,现在她拿了那张发票的复印件+已经走完所有线上审签流程的签字单给出纳,出纳能不能付款? 也就是说,发票是复印件,原件丢失,出纳能付款吗? 她又是我领导,她喊我付,但她不是财务负责人
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
就是分两张凭证,一张付款一张挂账哇,都还是要在应付里面过一下比较合适是不
你好!是的,特别是跨了日期的
那这种我付款的时候就审批过发票了,发票挂账凭证需要附一个什么附件吗,还是只需要发票和合同就好
你好!有发票和合同就好。如果是货物的话,就送货单之类
付款的时候是不是需要把付款审批流程附在后面呢
你好!这个不一定,看公司内部要求
好的 但就做账时候来说,如果是付款时就有发票了,最好也还是要通过应付账款挂账再冲应付哇,就不能直接做成借费用,贷银行吗
你好!也可以做。不是不能做。
我就是想问问哪种好一点呢
你好!分开好一点。更清晰一些
好的 谢谢
你好!不用客气的了。