您好,是出售了50%的股份,不是80%是全部的的50%,

为什么甲的2万费用加了乙的50万没有加呢 ?乙方股权入账2450 无形资产600,那不应该是3050吗
老师 关于出售的股权比例 搞不懂比例的算法 比如这道题 出售的时候 计算出售部分的成本是80%中的50% 但是后面权益法追溯调整的时候又是直接80%-50%剩下30% 为什么不是80%中的30%了 这种文字表达不太理解
老师好, 甲持有乙公司80%股权,控制乙公司,在编制合并报表时,抵消权益,为什么要抵消乙公司的全部所有者权益,而不是仅抵消80%部分呢?原理是什么,怎么理解?
老师我有一个问题,就是比如甲用28600万取得乙百分之80的股权,乙股东权益总额是32000万,那么长期股权投资为什么是32000×0.8而不是28600呢?
甲公司持有乙公司40%的股权,对乙公司能够施加重大影响。2×23年11月1日,甲公司与丙公司签订不可撤销的转让协议,拟将其持有的乙公司30%的股权在8个月后转让给丙公司。该部分股权转让后,甲公司持有的剩余10%的股权将不再能够对乙公司施加重大影响。 假设甲公司持有的乙公司股权投资符合划分为持有待售类别的相关条件,不考虑其他因素,甲公司应对剩余的10%的股权投资继续采用权益法核算,对吗
甲公司一般纳税人,粮食购销企业,税务局查出公司开62户收购农作物发票3000万,他们是法人,不允许开收购发票,叫先红冲984万金额发票,然后更正2025年增值税申报表,进项税额转出88万多,请问怎么更正增值税进项税额?具体的详细点操作流程?
甲公司一般纳税人2025年由于业务员每月没有报送销售数据,会计按发票确认。,税务局要求按月更正增值税申报表,如何更正?
甲公司一般纳税人,粮食购销企业,税务局查出公司开62户收购农作物发票3000万,他们是法人,不允许开收购发票,叫先红冲984万金额发票,然后更正2025年增值税申报表,进项税额转出88万多,请问怎么做进项税额转出?具体的详细点?
24年12月份到了一批焖烧棍,那这个如果要做汇算清缴,是在哪一年所属期做固定资产一次性扣除?
分公司注销 企业所得税统一核算,余额结转分录怎么写,
如果因为研发费用加计扣除不符合国家关于研发费用扣除标准,税务局要求我们调整2024-2025年企业年报,把研发加计扣除金额去掉,补缴企业所得税,是一家计算机相关软件硬件科技型企业,我们也有一些立项资料
老师好,递延所得税资产和递延所得税负债,我分不清,总是弄混淆,麻烦老师讲解一下。什么是递延所得税资产,什么是递延所得税负债?怎么做会计分录,税会差异怎么办?
请问用公司账户买银行的理财产品怎么做账
卖荔枝,需要许可证吗,经营范围具体写什么
25年的已经弄完了,是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初,,想着25年末调成一样的,现在要一样,只能改4季度的报表和企税,再按季度的申报年度的,之前账目还没弄完,已经申报过了,现在修改,数据大幅度变动,会引发预警,还有其他的风险小的方法吗?
也就是说不是80%的50%,不是出售一半的意思?是80%的股份出售了50%,只剩下30%
您好,是的,您的理解非常正确,