你好,最后一个分录做反了。

老师!进项税额大于销项税额,月末有留底,用结转增值税吗?
老师,认证的进项大于销项,这种月末怎样结转增值税呢,还有留底的
进项大于销项 有留抵 月末我这样结转是对的吗
你好。我月初有留抵税,本月进项少于销项,但是月末还是有留抵税,我月末需要结转附加税吗?需不需要交税?
请问一般纳税人7月销项大于进项,但是上月留抵的税额多,销项小于进项,扣除上期留底当期仍然有留抵,请问7月的销项和进项是否要结转
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如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
朴老师,凭证装订一般需要放什么?凭证放的顺序是怎样的?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗?对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
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我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
这样子呢
可以的,这个是正确的。
问下哦 就是当月开回来的专票当月没有认证抵扣,要次月之后再抵扣 ,怎么做账
借库存商品 应交税费待认证, 贷银行 这个是做账,没有认证的, 认证之后借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证
进项大于销项是可以不做结转的吗
只做第一个和第二个就可以
最后一个未交增值税的不做?
对的,是的,可以不用做的,不做有一个好处,你看你当年交了多少增值税,看未交增值税借方余额就可以的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快
我这样做是OK的吗
前面有没有抵扣的进项的 ,进项比销项大的
就是我想问下 我可以直接不做结转了吗 不用交增值税的情况下 就是上面的结转销项跟进项税额都不做
可以的,可以这么做的。
感觉这样子简单点
和你上面不一个样,只不过是少了一个第三个分录
然后要交税的时候我就把要交的增值税金额结转到未交增值税上
对的,是的 是这么做的
终于搞明白了
不用客气,工作愉快