做不做都可以的, 借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 转出未交增值税借方有余额表示留底
老师,目前进项大于销项,期末有留底税额,进项税额,销项税额,进项税额转出期末有余额,需要月末结转吗
月末,增值税进项税额大于销项税额,有留抵税,怎样结转
老师,请问下月末结转增值税,进项大于销项,有留底税额的分录该怎么处理呢
一般纳税人。年底12月份结转增值税,,我是进项大于销项,有留底税额:,要做结转销项税额分录吗?
老师!进项税额大于销项税额,月末有留底,用结转增值税吗?
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
我是这样做的,1借应交税费应交增值税销项税额,借应交税费,应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费,应交增值税进项税额,2借应交税费,未交增值税,贷应交税费,应交增值税,转出未交增值税,这样应交税费,未交增值税有借方余额表示留底了可以吗?
可以的,可以这么做。