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老师,我是制造业公司,做外账时,进项税额是根据抵扣做的。每月都计提水电房租,借制造费用贷其他应付。那我做抵扣是借制造费用 进项 贷其他应付。我这样是不是做错了。那制造费用是不是做重复了?我应该怎么改正

2023-06-17 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-17 09:37

重复了红冲一个借其他应付款 贷制造费用, 你在以后需要抵扣的时候你就做进项,不需要抵扣的时候你这么做,借制造费用 应交税费,待认证 贷银行存款。

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重复了红冲一个借其他应付款 贷制造费用, 你在以后需要抵扣的时候你就做进项,不需要抵扣的时候你这么做,借制造费用 应交税费,待认证 贷银行存款。
2023-06-17
是的,这样是做重复了,您第1笔计提的时候是不是没有发票,有发票没有?
2023-06-17
同学,你好 你是小企业会计准则吗
2022-10-24
你的分录思路正确, 若 3 月未认证进项税,科目用 “应交税费 — 待认证进项税额”(原 “待抵扣进项税” 建议调整为此科目更规范); 直接做相反分录冲销即可: 借:其他应付款 —XX 租赁公司 18000 贷:制造费用 — 租赁费 15929.2 应交税费 — 待认证进项税额 2070.8
2025-07-02
同学你好 这个可以的
2024-03-27
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