咨询
Q

请问单位在付了当月电费时直接入了费用,借管理费用,制造费用,其他应收款某某单位,应交增值税进项税,贷银行存款。其中其他应收款是帮行政部门代付的不能抵扣进项税,现需要做一笔进项税额转出的分录应该怎样做。

2025-06-14 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-14 09:22

借其他应收款 贷应交税费应交增值税进项转出

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借其他应收款 贷应交税费应交增值税进项转出
2025-06-14
您好,是没有没问题,但是您未付款应当是其他应付款
2022-01-14
借其他应收款、 应交税费、应交增值税进项 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,其他应收款、 应交税费、应交增值税进项转出。
2024-06-19
这里的其他应付款都改成其他应收款。
2025-02-18
这个做借xx费用 负数,借进项税额,这个是多少金额不大可以直接这样冲
2020-10-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×