你好,剩下的100单你暂估就可以的,按照200吨来结转成本。
会计小白提问:请问老师,我司是商贸批发,月末的库存商品的成本结转是按照当月实际发给客户的产品数量核算进价成本还是按照当月收到的厂家开的发票额来结转成本? 我司是这样:比如本月实际发给客户(销售)是10000件产品,但是有的客户当月不需要发票就不给开了,实际开票只开了1000件。我要根据当月销售额来申请厂家的进项发票,我要怎么办呢?
老师,请问一下我们有生产100万的产品,有委外加工工序总共加工费是20万,但是只销售了70万的产品出去,那结转成本结转加工费的时候,是按照20万的加工费结转,还是按照销售70万货物对应的加工费结转呢
老师,去年外购了3万多成品,直接销售并开了销售发票,结转成本时把按我们自产产品结转了,现在收到这张外购成品的进行票了,我是调整以前年度损益呢,还是在当月做到主营业务成本里?
单位加工成库存商品库存商品是不是一定要在销售之前入库?我们单位实际情况商品一生产出来就送到客户那了,产品保质只有四个小时,真实情况是没有库存,那我做账的的时候还要不要转库存商品,开具发票时再结转库存商品,这个情况违不违背税法?明明被客户拿走了还做库存商品在账上
老师好,当月生产领用材料不足,打个比方只有30.967吨的库存,而销售出去了103.40吨,发票已开出去给对方公司,视为销售,需要确认主营业务收入吗,另外如何做结转完工产品与成本的会计分录
老师,有的小规模一年不超过500万,需要交增值税吗
车间烤盘涂层翻新得费用寄在制造费用对吗还是
老师你好,请教下您,就是我们是做售货机的,有中间人找的地皮,但是地租费是我们公司对公付出去的,领导意思这个钱要挂在这个中间人头上,因为我们也给中间人销售额的提点做成本,那我这个分录如何做呢,是借:其他应收款-中间人 3000贷,应付账款-甲公司3000,借:主营业务成本-销售提成 500 贷应付账款-中间人,如果我要跟中间人对冲账,是借:其他应收-中间人 贷:应付账款-中间人么?具体分录是什么呢
老师,申报印花税的应税凭证数量计数依据是什么
以前年度少记一笔库存商品今年怎么调整?
老师,企业后买银行理财入什么科目
请问银行汇票是见票即付吗
您好!老师烟酒店没有进项发票,一直要开销售发票出去这个可以开吗?有风险吗?
老师,老板的车维修花了4万多,企业所得税要调增吗?谢谢
录银行账时,应付账款-xx 公司是负数怎么回事?哪里错了吗
这个月你红冲这个收入,再红冲成本。