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前提是原来会计做账的时候把进项税和销项税都直接结转到未交增值税里了,中间发生退货,进项税额借方发生额是负数,月末结转的时候应该是在贷方负数转出到未交增值税,而不能直接在借方正数转出吧。这样会把进项税额的借方发生额直接抵消而导致全年发生额数字有误对吗?

2023-06-17 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-17 15:09

您好 是的 这样理解正确的哈

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您好 是的 这样理解正确的哈
2023-06-17
对的,是的,是这么做的。
2023-06-17
1,销项-进项+进转出 2,这个转出未交增值税,就是你要交的税,直接用你的这个贷方减去借方发生额就可以了。 3,手动处理
2020-12-31
你好;      你要计提下  ;不然你科目都不平衡的;  你  正常取得 进项税  做借方。    发生收入贷方做销项税 ; 月末结转销项税和进项税 到 最终未交增值税贷方去。 次月才会缴纳 ;做平科目的  
2022-03-17
转出未交增值税=销项税-进项税 如果有留底进项税,转出未交增值税=销项税-进项税-留底进项税
2022-01-14
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