您好,他说的是确认时,分录 借:无形资产 贷:研发支出,您看这个分录没有损益科目的
老师,这里的无形资产为什么没有产生暂时性差异,是因为要确认为永久性差异吗,还有其他权益工具投资为什么是应纳税暂时性差异呀,这个其他权益工具投资不是影响的所有者权益吗,怎么看出来它是可抵扣还是应纳税呢
老师您好!无形资产加计扣除不影响会计利润也不影响应纳税所得额?是不是错误的,应该是不影响会计利润,但是要影响应纳税所得额吧?比如无性资产资本化1000,10年摊销,会计和税法摊销方法一样,使用了2年,某年的利润总额是500万,这时的应纳税所得额=500—1000/10*2*75%,在这里加计扣除是不是影响应纳税所得额?
无形资产是永久性差异我能明白,但是我不明白的是为什么这个上面说不影响会计利润和应纳税所得额,无形资产不是还要摊销吗?
老师,就是关于所得税这方面儿,比如说以这个无形资产举例,无形资产它形成了暂时性差异,但是吧,他又不确认所得税。那我要在计算这个应纳税所得额的时候,我还要不要加上他这一部分形成的差异呢?
无形资产的加计扣除不形成递延所得税资产还是负债?但是要调减应纳税所得额有点搞不懂意思是税法规定了,我会计上少扣了一部分,那按税法的来就还要多扣折旧这个算永久性差异吗因为不确认递延所得税,递延所得税都是暂时性差异
老师9月1号后申请开通税务,个体工商户全年120万元免税,是免什么税,要正常作账吗?
收到红字发票,做账是否需要用到进项税额转出 科目?
老师好,做出纳很累吗?
黄桃家庭农场销售甲公司黄桃300斤,家庭农场法定代表人张三,然后张三去税务局代开的发票,代开企业名称张三,那么款可以付家庭农场,还是付给开票人张三?
@董老师在线吗,咨询的
您好,我先问下,我这个会计分录对吗?对的话,这个应付职工薪酬的科目不平,还有325.4的余额
你好,老师,请教一下,外贸公司出口给客户的货物有问题,退运回来,但是退运的时候不免关税和增值税的,是交了增值税和关税的,那我还需要去电子税务局操作退运已补税(未退税)证明吗?另外会计分录我要如何写,冲减吗?关税和增值税是入成本吗,退运回来的货客户也不要了,要退还给工厂,需要如果做分录
老师,我是工程公司,,公司大楼设了食堂,食堂费用放入哪个科目,比如液化气,锅碗瓢盆,买菜等等
老师,请问有没有财务会计岗位的绩效考核表
滴滴打车开发票如何在发票上带上行程