同学,你好 你是应交税费-未交增值税里面有余额吗?这个不要紧的

老师,我们账刚从代理记账公司接回来,在11月销户了,他们没有把流水和回单打出来,现在我只能根据他们的印象把收支做出来,余额为-60.25,老师我现在可以不附回单把这些账给做下吗?有11笔,但余额为付,我怎么调一下账?
老师,我们账刚从代理记账公司接回来,在11月销户了,他们没有把流水和回单打出来,现在我只能根据他们的印象把收支做出来,余额为-60.25,老师我现在可以不附回单把这些账给做下吗?有11笔,但余额为付,我怎么调一下账?
因留抵退税造成进项税额转出科目贷方有余额怎么做平,留抵退税的钱已经入银行账,现在就是进项税额转出贷方有余额,怎么做平
老师,刚接到的账,在应交税费进项税额转出的借方有215元,这个怎么平账,
我刚从代账公司接来的账,现在进项税额转出借方有余额,现在怎么调平
公司开办幼儿园,那么幼儿园是独立的营业执照,可需要单独建账核算?还是在公司里核算?
有研发部门 未立项 研发部门员工的工资计入什么科目呀
老师,汇算清缴资产折旧摊销情况表是必须填吗?如果没有需要调整的数据也要填吗
老师你好,我们财务报表上实收资本加资本公积一共是1万元,这样的话资金账簿印花税是不是需要交2.5元就可以了
房地产销售房子,购买方是公司,发票是开专票吗?开专票的税率是多少?
搞工程时进行建筑结构拆除或破碎作业,经营范围具体选择什么谢谢。如果不办资质又可以选择什么经营范围谢谢
老师,公司用excel登记进销存,但现在的问题是根据采购价登记入库,销售的时候也按这个来登记成本,但实际上会有折扣,供应商开了折扣发票过来,那这个成本我们怎么调整?
老师,企业所得税汇算清缴有一部分成本调增,在填报表的时候应如何填写呢?
老师 填写工商年报 社保基数金额是填写企业部分基数总金额吧
这一题麻烦解答一下,谢谢老师
现在时候应交税费——进项税额转出有余额,我翻了22年的12月分录是这样的
同学,你好 转到应交税费-未交增值税了
可是事实上没有未交的增值税了
同学,你好 那就转到营业外里面
就是借:进项税额转出,贷:营业外收入吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
说错分录了,现在进项税额转出在借方,我们要从贷方转出,那营业外收入在借方咯,
同学,你好 借:营业外支出,贷:进项税额转出