你好; 借方有215 ;你之前进项税转出 做贷方 科目了吗?
老师好,平时做账进账销项没有平调,直接借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税。贷 未交增值税。进账销项年底余额要冲平吗?要怎么操作
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师,刚接到的账,在应交税费进项税额转出的借方有215元,这个怎么平账,
我刚从代账公司接来的账,现在进项税额转出借方有余额,现在怎么调平
老师,天然气发票 借管理费用 应交税费-进项449.4 借进项税额转出126.69 应付账款 借进项税额转出126.69这个在借方吗
你好请问付工程款,对方已提供发票要求把工程款付至法人名下,可以吗,需要提供什么授权证明吗
老师 我们酒店业务,洗涤费打九折,八月份洗涤费包括损坏的布草费用一共是21678,这笔业务应该怎么做账?
老师,就是500元以下的零星支出可以不开发票做成本费用,然后我公司有很多笔500元以下的零星支出,都可以做成本费用吗
老师我们有一辆车转给员工,现在让员工租给我们,可行,是不是写个手续就可以了,每个月给500元协议,然后车辆的保险油费发票我们都可以用了吧
老师对方公司给我公司介绍客户给对方佣金1万这个入什么费用里,汇算清缴扣除比例按多少扣除
郭老师,我们转股,未分配利润180万,实收资本100万,股东a转给新股东20%,我们要缴什么税,怎么算
老师,给客户专票已开,已交税,货款未收,现在协商给客户优惠1000.专票重新开吗,这样就不用交税了,退税怎么办
老师,给客户专票已开,已交税,货款未收,现在协商给客户优惠1000.专票重新开吗,这样就不用交税了,退税怎么办
老师请问22年有张异常发票,税务专管员让更正22年年报,因22年企业亏损,更正后提示请注意同步更正关联后续年度的纳税申报表,并确认弥补亏损等相关数据填写是否正确,老师后面是怎么操作呢?谢谢
在一个三四线小城镇里,目前做会计,但工资不高才3千多,在老家照顾小孩上学,想问问在小城镇财务人员怎么赚钱,怎么才能拿到比较高的一个收入啊?
没有看到凭证,已经让别人拍了
你好; 去核实下;看是不是忘记转出l.zai去看怎么来处理