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采购样品,用于展览,免费赠送,进项发票怎么处理,是直接勾选用于不用抵扣项目吗?增值税直接进销售费用吗

2023-06-19 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-19 09:49

借销售费用-宣传费 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 借:主营业务成本 贷库存商品

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快账用户8895 追问 2023-06-19 09:55

我对外销售不开发票,销项从哪里申报税务表

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齐红老师 解答 2023-06-19 09:57

在附表1的未开具发票栏填报对应的销售税率

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借销售费用-宣传费 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 借:主营业务成本 贷库存商品
2023-06-19
无票销售,申报跟进项一样金额的销项,对的
2023-06-29
借:销售费用-宣传费用 贷:库存商品 借:库存商品       应交税费-增值税-进项 贷:银行存款
2023-06-19
您好, 这两种处理方式都是可以的
2022-10-31
你好,第一种你认证了之后,需要做进项,然后再附表二进项转出,你账上也得进项转出。
2023-10-19
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