你好,某公司因销售货物,没收到款之前,分录是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 如果立刻收到货款,分录是 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
银行存款日记账中的对方科目应该如何填?如销售货物借:银行存款,贷:主营业务收入和应交税费;那对方科目填哪个?
收到国外模具款及货款:借:银行存款3000 贷:应收账款3000 销售货物借:应收账款2000 贷:主营业务收入2000 ,模具款没有销售不在清楚怎么做账?老师
收到货款,什么时候借:银行存款 贷:应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)如果是确认收入的时候已经收到货款,那就直接入账银行存款就行了吧?还有万一销售出去没开票的,就是无票收入,那要体现销项税吗?
销售货物收到钱时,借:银行存款,贷:应收账款,什么时候做借应收,贷主营业务收入
某公司因销售货物,没收到款之前,借:银行存款 贷:主营业务收入;如果立刻收到货款,借:银行存款1万块钱,此时贷方用什么科目?
甲销售乙产品,销售价格是2万,双方约定,乙公司5年后以1.5万价格回购产品,甲预计在回购的市场价值远低于1.5万元,账务处理
老师,为什么一新员工,工资1.2万,然后社保个税是,不需要交税么
债务重组,这个数据是怎么填的
老师你好对方一般纳税人给我们开的是9个点的机械租赁发票,发票名称是建筑服务*机械租赁,可以吗?
老师你好,这个月做错了一笔,借:银行 贷其他业务成本(贷方正数)发现利润表读不了,那下个月怎么调整?借:其他业务成本(借方负数) 贷:其他业务成本(贷方正数)?
请问现在还有社保登记证吗?要年审吗?银行开户证也要年审吗?
老师,请问送给客户材料后,客户那边提到的返点需要付款个他们,他们开服务费,这合理吗?为什么客户那边还存在返点这一说?
老师,施工单位有整理档案的经营范围,那他可以开整理档案的发票么?整理档案需要资质么
老师您好 现在计提所得税费用和递延所得税费用 请问应该怎么计算
老师,请问一下我们老板给我拿了几个个体,是好久没有用的让我开票,可以开吗
明白了,谢谢
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。