就是销售货物没收到钱时做借应收,贷主营业务收入

老师,销售货物货已发出,票未开款未收这样做对吗? 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款(红字) 贷库存商品(红字) 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
收到国外模具款及货款:借:银行存款3000 贷:应收账款3000 销售货物借:应收账款2000 贷:主营业务收入2000 ,模具款没有销售不在清楚怎么做账?老师
销售货物收到钱时,借:银行存款,贷:应收账款,什么时候做借应收,贷主营业务收入
某公司因销售货物,没收到款之前,借:银行存款 贷:主营业务收入;如果立刻收到货款,借:银行存款1万块钱,此时贷方用什么科目?
您好老师,25年员工A备用金42万,分录为: 借:其他应收款42万 贷:银行存款42万 25年只做以上这笔分录而已,在26年1-5月份,A员工开发票32万冲备用金,分录为:借主营业务成本32万,贷:其他应收款A 请问在做25年汇算清缴时,这32万发票怎么处理呢?算作25年的费用还是26年的?因为25年没有做这42万备用金计提费用,只挂往来款而已,小企业会计准则
老师,工商年报截止什么时间
老师,注册名字和别人的同字,不是一个省,能注册吗,有什么风险
老师,我们公司从19年其他应收其他应付有很多同公司得往来账。现在老板让我给清零。怎么做符合要求
老师,汇算清缴时,委托外部研究开发费用按80%计入研发费用,需要技术合同备案吗
老师,你好,请教你一下。有个老板昨天才叫帮忙做去年的账申报企业所得税。来不及了今天能先零申报,过后再更正吗?
出口企业。出口方式是CIF。销售发票是否可以按CIF价开票?
请问老师,我们单位给员工租房子住,要让对方开专票还是普票?签好合同付房租要用对公帐户付款吗?
25年所得税汇算清缴的, 工资薪金哪个数和哪个数需要保持一致? 还是说自然人扣缴端税款所属期为25年1-12月本期收入应该和汇算表哪个数一样? 我怎么都不一致, 因为个税上有申报24年12月份的工资5万。我账载金额没记这个5万, 还有26年1月个税所属期申报的是25年11月和12月工资,我们需要更正下25年个税工资,是不是更正完了再去报汇算清缴表比较好?有没有先后顺序啊?, 因为25年3月账上发了工资分录为 借:管理费用-工资 75000 贷:应付职工薪酬-工资 75000 但是个税25年3月个税所属期上没申报这个75000元工资,但是这个忘申报的75000元,均摊到25年3月法人和股东两个人,, 是不是会交个税啊? 1月大概法人和股东每人各申报了1万收入把, 2月没申报工资收入 3月更衣个税后,是不是需要交个税 现在25年个税个人汇算清缴还没截止吧?
老师,企业所得税大概汇算清缴后,大概有退1万多块钱会有风险吗?要不要调整?