对的,是的,需要做的,没有认证的时候, 借库存商品或者是管理费用 应交税费待认证, 贷银行 认证之后,借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证, 普通发票直接加税合计做就可以的,当月做当月的。
老师好,请问实际做账中的进项税额是不是到月底一起认证,如果是一起认证的话,在取得每一笔进账税的时候怎么记账,是每笔都记待认证吗
老师好 我想问下 取的的专票 但是我这个月没有开票 专票我不认证 做账的时候 我需要写进项税是多少吗
老师好!问下实务中如果取得专用发票当月不认证的话,当月需要做账吗?还是啥时候认证啥时候做账?还有普票啥时候入账?
老师好:一般纳税人,当月收到的增值税专用发票当月不认证抵扣,可以不做账吗? 如果必须要做,分录怎么写,发票应该附在当月还是之后认证的时候再附? 谢谢老师
不认证的发票做账做带认证进項税额吗?还是直接应交税费应交增值税进项税额?如果当月不认证,在全电平台时候要做不勾选统计吗?
老师,个体户,足疗店,查账征收,入账的成本和收入原始单据需要哪种类型呢?
请问,我公司有员工离职需要停社保,怎么办?另外其他员工的社保正常交,应在哪里交。因为我这个月刚上岗,不会操作麻烦老师讲讲详细流程。
老师亏损的净利润结转到未分配利润借方,我第二年应纳税所得额是正数20000,交了税之后结转到未分配利润的贷方,借贷相抵不就是税后补亏吗
老师,我们公司因为客户停产需退货,运费让我们先垫付后续再给我们。这样子行吗?对方要我们开票给他才给钱。我们开票的话也只能是销售货物发票还是13个点的。这样子不是我们亏了吗?不可以他们做营业外支出吗?我们付运输公司运费对方开票肯定是给我们了。
老师,你好,取得这样的发票,怎么入账?有扣除比例吗?
老师,审理期限是什么意思
老师,我们公司刚开业,买了两台电视,老板自己买的,也没有给我什么票啊什么的,也没有说拿来报销。那我要不要问他,这两台算不算公司的资产。
老师,经销商是啥意思?我们在新疆乌鲁木齐市,是一个国企叉车的经销商,我就不明白经销商是啥?
往企业存款是写备用金还是写借款,以后这笔钱不交税
老师 只出租设备交干租 还有呢?
专票当月不认证的话是必须做账吗?还是也可以等到认证后再做账啊?
最好做账,要不你的账实不符。
好的,那老师普票怎么做账?是不用写想应交税费了吗?
加税合计做账,借管理费用等,贷银行存款
还有当月月底如果需要缴税,是不是需要把应交税费—应交增值税(转出未交增值税)结转到应交税费—未交增值税里边啊?
是的,是的,是这么做的。
如果当月进账大于销项还需要转入未交增值税里边吗?还需要做结转分录吗?
你好不需要的不用做。