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老师好:一般纳税人,当月收到的增值税专用发票当月不认证抵扣,可以不做账吗? 如果必须要做,分录怎么写,发票应该附在当月还是之后认证的时候再附? 谢谢老师

2023-11-17 07:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-17 07:23

你好 可以不做账啊,这个你放到旁边收起来,就不需要账务处理的

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快账用户4241 追问 2023-11-17 07:27

如果不做账,当月付款了?那么银行存款,报表上和实际就对不起来了

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齐红老师 解答 2023-11-17 07:29

不会啊,你这个是放到预付账款里面 借:预付账款 贷:银行存款 而且一般是前期就给钱的了

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你好 可以不做账啊,这个你放到旁边收起来,就不需要账务处理的
2023-11-17
你好,不抵扣的金额计入待认证进项税额,认证了以后计入进项税额里
2021-04-13
您好,是后一种处理,权责发生制,我们要入账的,只是进项税不勾选
2024-10-26
可以 如果这个是费用的 借管理费用、 应交税费-待认证 贷银行 以后认证了,借应交税费应交增值税进项贷待认证
2020-08-31
同学你好, 收到的进项发票,如果当月不抵扣,要不要做账,或者要不要做分录,如果要,分录怎么做? 借,原材料等 借,应交税费一待认证进项税额 贷,银行存款等; 还有,如果没有销项,进项能认证掉吗?多余的税额怎么办?——可以认证,形成留抵税额 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等
2021-03-12
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