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老师好:一般纳税人,当月收到的增值税专用发票当月不认证抵扣,可以不做账吗? 如果必须要做,分录怎么写,发票应该附在当月还是之后认证的时候再附? 谢谢老师

2023-11-17 07:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-17 07:23

你好 可以不做账啊,这个你放到旁边收起来,就不需要账务处理的

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快账用户4241 追问 2023-11-17 07:27

如果不做账,当月付款了?那么银行存款,报表上和实际就对不起来了

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齐红老师 解答 2023-11-17 07:29

不会啊,你这个是放到预付账款里面 借:预付账款 贷:银行存款 而且一般是前期就给钱的了

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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