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老师,我公司老板欠了税上上个月没交,然后5月申报表进项大于销项,有留抵税,现在怎么把留抵税冲掉去

2023-06-19 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-19 16:00

您好,这个需要看您税务局那边的要求,正常来说是不可以的。

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快账用户2486 追问 2023-06-19 16:01

现在税务局叫我这么操作

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齐红老师 解答 2023-06-19 16:05

你好。就是直接用留底的税额来抵扣就行了,不用交税款。

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齐红老师 解答 2023-06-19 16:05

然后您现在问怎样写分录吗?

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您好,这个需要看您税务局那边的要求,正常来说是不可以的。
2023-06-19
你好,没有抵扣,不需要做的
2020-11-06
您好 请问增值税申报表主表上留抵税额也是5万么
2022-05-15
您好,账务处理是根据需要缴纳的增值税,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税。
2020-11-06
首先8月的时候,你要把1万转入留底科目 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-留抵进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项 9月时候 借:应交税费-销项 6.5 贷:应交税费-进项 5 应交税费-留底 1 应交税费-转出未交 0.5 借:应交税费-转出未交 0.5 贷:应交税费-未交增值税 0.5
2021-10-20
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