你好,没有取得收入之前,都是筹建期。可以是3个月的

6月之前企业处于筹建期,基本账户是很早之前开户就存入的1万元。那么在7-9月的财务报表中,管理费用比如7-9月三个月,是有开发票的,比如餐饮费,差旅费,办公费用。9月有营业收入,但是还未到账。但是这些是没有用银行的存款。想问下10月份可以吧这个管理费提出来吗。
账户名称金额账户名称金额原材料固定资产650000116000实收资本生产成本65000042000应交税费短期借款2800082000库存现金应收账款320001000应付账款93600银行存款308600其他应收款4000该企业5月份发生如下经济业务:(1)5月2日,收到东风公司投资入股的机器一台,价值为590000元。(2)5月4日,从工商银行取得临时借款800000元,存人存款账户。(3)5月7日,用银行存款购买办公用品2500元。(4)5月8日,购入材料,买价50000元,增值税税率13%,材料已验收入库,货款尚未支付(5)5月10日,以银行存款600000元偿还短期借款。第四章主要经济业务核算(6)月12日、以银行存款偿还上月所欠长征公司货款410000元(7)5月13日接银行通知收到光明公司支付的货款35000(8)5月15日、从行提取现金3500用。(9)5月18日,采购员张某预借差旅费8000元,以现金支付(10)5月20日向行借短期借550000元偿前开司货款。
4.甲企业有关房地产的相关业务资料如下,假定甲企业对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,请做出甲企业的账务处理:(1)2019年4月,甲企业购入栋写字楼用于对外出租,价款1200万元,契税12万元,过户费30万元,不考虑增值税,全部款项以银行存款支付。(2)甲企业拥有栋办公楼,用于本企业总部办公。2019年3月10日,甲企业与乙企业签订了经营租赁协议,将该办公楼整体出租给乙企业使用,租赁期开始日为2019年4月15日,为期5年。2019年4月15日,该办公楼的账面余额4000万元,已计提折旧800万元。(3)2019年1月,甲企业以银行存款5000万元购入块土地的使用权,并在该块土地上开始自行建造栋厂房。建造工程中以银行存款支付建造费用4000万元。2019年12月厂房即将完工,与乙公司签订了经营租赁合同将该厂房于完工时开始起租。2020年1月1日厂房完工并租出。(三)要求:(分录金额以万元为单位)(1)假定甲企业对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,请做出甲企业的账务处理。(2)假定甲企业对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,请做出甲企业的账务
4.甲企业有关房地产的相关业务资料如下,假定甲企业对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,请做出甲企业的账务处理:(1)2019年4月,甲企业购入栋写字楼用于对外出租,价款1200万元,契税12万元,过户费30万元,不考虑增值税,全部款项以银行存款支付。(2)甲企业拥有栋办公楼,用于本企业总部办公。2019年3月10日,甲企业与乙企业签订了经营租赁协议,将该办公楼整体出租给乙企业使用,租赁期开始日为2019年4月15日,为期5年。2019年4月15日,该办公楼的账面余额4000万元,已计提折旧800万元。(3)2019年1月,甲企业以银行存款5000万元购入块土地的使用权,并在该块土地上开始自行建造栋厂房。建造工程中以银行存款支付建造费用4000万元。2019年12月厂房即将完工,与乙公司签订了经营租赁合同将该厂房于完工时开始起租。2020年1月1日厂房完工并租出。(三)要求:(分录金额以万元为单位)(1)假定甲企业对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,请做出甲企业的账务处理。(2)假定甲企业对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,请做出甲企业的账务根据上述回答问题
小规模纳税人,4月开始营业,5月份入投资款,开银行账号,6月份置办采购办公用品的费用发票才到位,那么筹建期可以是3个月吗?筹建期有严格的规定吗?
老师,公司亏损要注销,其他应付款(欠法人的钱)直接转营业外收入,用考虑增值税吗?
老师开钻探劳务的发票商品和服务税收分类编码,不知道要怎么选
请问申请调高发票额度后几个工作日能审批下来
本公司销售化肥,货已发, 款也已收5万,后因产品瑕疵问题,从公账退回货款14000元,我公司开具了3.6万发票,这个这个折让怎么做账
客户开空头支票给我们会承担什么责任?
增值税发票查验真伪有哪些方式的查询,银行这个角度查的话,通过什么途径
老师您好,我明天要接手一家小型微利企业的高新企业,他一个月有 100 多张凭证,然后主要是做购进仪器,把仪器组装卖出去的。这种公司我应该要注意哪些东西啊?注意哪些事项会比较好?因为马上要进行企业所得税汇算清缴了。
老师,资产损失税前扣除及纳税调整明细表,是汇算清缴时填报吗?
老师您好!现在公司想增资2000万元,之前的注册资金全部已补缴,哪现在这笔增资也需要增资时全部实缴吗?
想把报表里的其他应付款冲平,可以怎么调?