同学你好 这个要放在计提的分录后面

老师,之前借的款,利息计提时 借:财务费用 贷:应付利息 现在一次性收到发票了,是不是先冲红上面的分录,然后再做一笔借:财务费用 贷:应付账款呢?
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
和集团借款,日常做借财务费用-利息费用 贷应付利息。年报前对方开了利息发票,可以税前扣除。是直接把发票放到之前的计提利息分录后面还是需要做什么分录?
和集团借款,日常做借财务费用-利息费用 贷应付利息。年报前对方开了利息发票,可以税前扣除。是直接把发票放到之前的计提利息分录后面还是需要做什么分录?
买原材料,一直未付款,支付延期利息,日常计提,借管理费用利息 贷应付利息。年底开了利息发票,抬头也是原材料的名称,需要做分录么?怎么做?
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
老师,财务管理,算静态回收期时建设期是否算一年
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
需要再做分录么
同学你好 付款的时候做分录
计提利息还有一部分是我们买材料一直未支付货款,超期付款的利息,这种情况是否也不需要做分录?
同学你好 要计提付款就要做分录