借银行存款98万,销售费用2万, 贷主营业务收入应交税费。
我们的挂靠放收到了100万我们的工程款,最后因为开票等费用100万-让他们预付150000-100000让他们付的材料款-78000的税=672000 这个怎么来记呢,今天私户刚收到672000 那几笔业务怎么来记呢
老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师你好,我们有一个项目是别人挂靠的,本次收到该工程来款100万,按合同约定收挂靠人4万管理费。请我内帐应该怎样做分录呢?
老师,工程行业,我们挂靠人家,然后开票100万,回款应当100万,但是对方收我们2个点税费2万,最终收到的工程款98万,这个分录怎么做呢
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
奥,老师,起初只有预收账款余额,银行存款余额,还有出纳的备用金,找不到对应关系,怎么建账
亲,我在做题时,只要是遇到(影响年度营业利润金额为多少?)都不会算,我应该什么办呀 z中级
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
合伙企业申报经营所得是是不是,汇算出税法上的应纳税所得额乘以各自比例申报
老师,2017年的进项票不勾选不认证一直挂那可以吗
老师,我企业生产加工饲料的。玉米和豆粕是我们企业自购的,辅料是客户拿来的,我们在分摊制造费的时候怎么分摊?
老师,我们给别的公司开票,他全额进项给我们开进来,然后我们收3个点,这些都是走银行对公,我们扣3个点再转回去,这个银行走账有风险吗
销售费用没有发票能抵扣吗
你好,可以的,可以扣除的,你在合同里面约定好了给对方的折扣。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。