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一般纳税人,上个月按照发票汇总表申报税款,漏把红字发票数算进去了,就产生多交税,不想申请退税那要怎样更正申报表?或者有什么办法处理合适

2023-06-20 13:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-20 13:12

您好,这个到下一个申报期,不是也可以修改吗

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快账用户2217 追问 2023-06-20 13:15

下一个申报期不是按照下个月的发票汇表数申报吗?可以把红字发票算到下个月?

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齐红老师 解答 2023-06-20 13:16

嗯对,是可以这样算进去的

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快账用户2217 追问 2023-06-20 13:17

还是说,是根据红字发票做到那个月份的账上,就可以在那个月申报?就看当月账上的主营业务收入数来申报当月税额?是这样吗?

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齐红老师 解答 2023-06-20 13:25

是下一申报期,可以汇总工资发票的

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您好,这个到下一个申报期,不是也可以修改吗
2023-06-20
我的建议是按照开票取数金额申报,一般不会预警,这样能保证账表数据一致。在2月份调整一下,红冲错误的,然后做正确的。
2025-02-10
您好,1需要填写,没勾选填零,2需要,零申报即可,3看发票内容。是的,不退税
2021-05-07
同学你好,如果只是涉及企业所得税的收入不对,不需要更正申报,四季度把红字发票补做进去,再进行申报就行了。
2022-12-23
你好,按照计提的来申报的哦,去税局调整就可以了 2.19年的就不用管了
2020-08-11
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