你好,是销项税额大于进项税额?

结转增值税会计分录?完整分录
老师,增值税结转完整分录
月末增值税结转的完整分录怎么写,销项,进项,留抵,附加税,还有缴纳增值税完整的分录,要怎么写?
老师您好 请问月底增值税结转分录完整是怎么样
老师,一般纳税人月末,增值税销项进项结转,以及增值税计提结转,缴纳,留抵的完整分录有吗
我之前一直没结转,现在我需要怎么做
你好,需要按月根据销项税额和进项税额的情况,做相应的结转处理。
那我之前没做现在怎么调整
怎么调平
你好,需要按月根据销项税额和进项税额的情况,做相应的结转处理。 比如销项大于进项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 如果是进项大于销项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
我五月初拿到四月份申报增值税的回单,我就做借应交税费-应交增值税(已交税金)贷银行,这样做有问题吗
你好,有问题,这个是预缴增值税的分录。
那拿到这张回单正确的分录怎么写
你好,拿到这张回单正确的分录是 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
转出未交增值税就是销➖进的差额,对吗
你好,是的,是这样的
最下面两个我不知道填哪个数字
你好,根据你提供的图片,最下面两个金额是13000
那假如写了13000,拿到回单的借应交增值税-未交增值税12000,与最下面的贷应交税费-未交增值税13000有勾稽关系吗
你好,能告知一下为什么销项和进项的差额是13000,下个月缴纳却是12000而不是13000吗?
我有点转不过弯,我五月初拿到的是申报四月份的增值税回单,这个差额是做五月的账
你好,能告知一下为什么销项和进项的差额是13000,下个月缴纳却是12000而不是13000吗? 麻烦给个正面回复,好吗
好的,我有点明白了,结转的分录结转损益后面吗
你好,增值税的结转,与损益结转没有任何关系