你好,是销项税额大于进项税额?

结转增值税会计分录?完整分录
老师转出未交增值税,完整分录咋做
老师,增值税结转完整分录
月末增值税结转的完整分录怎么写,销项,进项,留抵,附加税,还有缴纳增值税完整的分录,要怎么写?
老师您好 请问月底增值税结转分录完整是怎么样
采用赊销结算,账期最长不超过六个月,自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内,买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款,双方协商一致的,可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算,纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗?这个约定日期是具体某年某月某日吗?按照我们这种三个工作日这样有宽限期的,可不可以呢?我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
增值税申报表已经申报了税款也已经缴纳了,有张进项税发票开错了需要更正申报,该怎么更正,怎么把这张发票的进项税转出
老师,请问一下汇算清缴年报的空表在哪里可以下载啊
今年我给工人买商业险付款都是从个人账户上付款过去的,我可以找公司报销,把公司公账的钱转到我个人账户上吗?保险公司也开了发票给公司的
老师,你好,我想问一下,业务招待费的扣除比例
老师好!2026年冲减2025年暂估的成本,分录怎么做?
退税自检 显示 申报的发票无电子信息,不予受理。 这个是什么原因,需要怎么处理
请问一下开票镭射检测费,赋码应该赋什么大类
企业所得税年度纳税申报,期间费用明细表财务费用为负数要填写吗
有没有种子种业农业方面的账,不会
我之前一直没结转,现在我需要怎么做
你好,需要按月根据销项税额和进项税额的情况,做相应的结转处理。
那我之前没做现在怎么调整
怎么调平
你好,需要按月根据销项税额和进项税额的情况,做相应的结转处理。 比如销项大于进项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 如果是进项大于销项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
我五月初拿到四月份申报增值税的回单,我就做借应交税费-应交增值税(已交税金)贷银行,这样做有问题吗
你好,有问题,这个是预缴增值税的分录。
那拿到这张回单正确的分录怎么写
你好,拿到这张回单正确的分录是 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
转出未交增值税就是销➖进的差额,对吗
你好,是的,是这样的
最下面两个我不知道填哪个数字
你好,根据你提供的图片,最下面两个金额是13000
那假如写了13000,拿到回单的借应交增值税-未交增值税12000,与最下面的贷应交税费-未交增值税13000有勾稽关系吗
你好,能告知一下为什么销项和进项的差额是13000,下个月缴纳却是12000而不是13000吗?
我有点转不过弯,我五月初拿到的是申报四月份的增值税回单,这个差额是做五月的账
你好,能告知一下为什么销项和进项的差额是13000,下个月缴纳却是12000而不是13000吗? 麻烦给个正面回复,好吗
好的,我有点明白了,结转的分录结转损益后面吗
你好,增值税的结转,与损益结转没有任何关系