你好,是销项税额大于进项税额?

结转增值税会计分录?完整分录
老师转出未交增值税,完整分录咋做
老师,增值税结转完整分录
月末增值税结转的完整分录怎么写,销项,进项,留抵,附加税,还有缴纳增值税完整的分录,要怎么写?
老师您好 请问月底增值税结转分录完整是怎么样
老师,银行电子承兑汇票是自动到账吗
老师您好:北京进税务登记的事那个地方,电子税务局找不到呢
老师您好,小微企业开服务费专票开给服务公司一般纳税人,是不是1%税率
小企业会计准则,一般纳税人,汇算清缴企业所得税年度申报表,今年缴纳的上年度的房产税和土地使用增值税,上年未做计提,今年需要做未分配利润调整?如果调整了汇算清缴时需要调整哪里吗?,如果不调整,可以入到今年的税费及附加吗?
合作社收到政府产业链扶持项目补助记哪个科目
老板让做假合同,后续估计要虚开发票 这种事一般怎么处理比较合适 我肯定是拒绝的,但是吧毕竟是老板,要在这里上班的。
老师,请问现在上班是不是情绪内耗会比较严重?
老师,一车两销售公司放一辆电车在我们公司给予我们使用,当帮他们宣传,那员工用这辆车出去办理业务充电产生的费用可以开公司发票然后报销吗?还有怎么确认员工开的发票金额是用在这辆车上的?
电子税务局,自然人代开,电脑端操作
暂估的人工工资 年末怎么冲
我之前一直没结转,现在我需要怎么做
你好,需要按月根据销项税额和进项税额的情况,做相应的结转处理。
那我之前没做现在怎么调整
怎么调平
你好,需要按月根据销项税额和进项税额的情况,做相应的结转处理。 比如销项大于进项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 如果是进项大于销项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
我五月初拿到四月份申报增值税的回单,我就做借应交税费-应交增值税(已交税金)贷银行,这样做有问题吗
你好,有问题,这个是预缴增值税的分录。
那拿到这张回单正确的分录怎么写
你好,拿到这张回单正确的分录是 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
转出未交增值税就是销➖进的差额,对吗
你好,是的,是这样的
最下面两个我不知道填哪个数字
你好,根据你提供的图片,最下面两个金额是13000
那假如写了13000,拿到回单的借应交增值税-未交增值税12000,与最下面的贷应交税费-未交增值税13000有勾稽关系吗
你好,能告知一下为什么销项和进项的差额是13000,下个月缴纳却是12000而不是13000吗?
我有点转不过弯,我五月初拿到的是申报四月份的增值税回单,这个差额是做五月的账
你好,能告知一下为什么销项和进项的差额是13000,下个月缴纳却是12000而不是13000吗? 麻烦给个正面回复,好吗
好的,我有点明白了,结转的分录结转损益后面吗
你好,增值税的结转,与损益结转没有任何关系