那您就正常入账,没有发票的汇算清缴纳税调整。

老师!我们在给甲方做工程,但是工地上产生的电费甲方要求我们分摊一部分,我们直接转到他们公户里面,这个账务处理怎么做
老师,我们是工程公司,有几个很多年的项目,预付的材料款,对方一直没开发票,现在也联系不上,这个挂账我想平掉,改怎么处理
老师,项目预缴2%的税款有些是我们老板付的有些是对方公司付的 对账的时候这个怎么处理呀?是不是把对方公司付款的这部分从工程款里面扣掉?
老师,我们的工程款里面甲方经常在进度款里面直接扣掉项目部的水电费之类的,又没有发票,这个怎么办,该怎么处理做账
甲方房地产企业,直接在我们应收工程款里面扣掉我们施工用的水电费,怎么写分录。甲方没有开发票给我们
老师你好,个体户汇算清缴,收入总额,自动带出来的金额是营业收入金额,营业外收入,也要加进去是吗
第一次摊销的时候为什么写已摊销0次,不应该写已摊销一次吗?如果1月是0次,那12月不是才11次吗?
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
把这一部分做项目的间接费用吗
是的,这个用于项目上的记录,间接费是对的。