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小规模纳税人:2023年第二季度开正数发票562752.07元(不含税金额),税额4963.23元;开负数发票-551381.06元(不含税金额),负数税额-379.46元;实际销售金额11371.01元,税额4583.77元,请问报税时是缴纳4583.77元的增值税还是不用缴税?

2023-06-21 13:41
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齐红老师

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2023-06-21 13:41

同学你好 这个当季度开的如果是普票不用交

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同学你好 这个当季度开的如果是普票不用交
2023-06-21
同学,你好 专用发票3%含税金额为120万元,你填在专用发票一栏 开具普通发票1%正数含税金额是390695元,普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元,按照净额填在12栏
2023-04-04
本期应纳税额减征额的数据 试一下(3950868.47-818309.83)*2%-(39508.85-24549.28)=47691.6028
2021-01-05
假设适用 3% 减按 1% 政策,主表填报如下: 第 1 栏(3% 征收率不含税销售额):831247.70 元 第 2 栏(专票不含税销售额):1232314.95-316601.95=915713 元 第 3 栏(其他发票不含税销售额):52673.27-137138.57=-84465.30 元 第 15 栏(本期应纳税额):831247.70×3%=24937.43 元 第 16 栏(减征额):(1232314.95%2B52673.27)×2% %2B(-137138.57)×2%=22956.99 元 第 20 栏(应纳税额合计):24937.43-22956.99=1980.44 元(尾差为四舍五入)
2025-10-11
您好,根据您的描述,退税金额是14757.29*(3%-1%)
2020-10-14
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