您好,对的,是这个意思的
老师,澳大利亚出口件已离境,是不是当月就要开具发票?那税率是多少,如果可以退率是不是就选择0税率?
当月进项和销项都没有发生额,电子税务局里是不是就可以0申报了,以前留底税额不影响的吧
出口发票开具税率是0,是不是没有增值税,进项可以抵销项的。当月开出口发票有影响吗
出口发票税率是0,当月随便开多少都不影响销项税是不是?当月金额开大也没关系的了
老师请问下,出口确认收入,当月出口没开票, 在次月填报未开票收入时,这个收入的金额是以哪个为准?还有对应的销项税额是不是填0
我公司损赠公益事业,也收到扣赠发票,可以做进去吗
个体户经营所得申报,没有收入,只有成本费用,可以0申报么?
老师,请问员工跟公司承包销售业务,他是要以个体户跟公司签然后开发票给公司吗?还是提成做到他工资里面?
老师早上好,请问下申报印花税买卖合同,销售合同税目都是买卖合同吗?
商贸公司交印花税按营业收入十营业成本交可以吗
老师,您好~想咨询下,罚没支出所得税不能扣除,这个具体条文出处是源自?公司业务取得印花税完税凭证中列式了印花税与滞纳金两种明细。这种情况下,会计核算需要分开处理吗?还是一笔?
老师,季报的时候先报财务报表还是报企业所得税报表?谢谢
以前做的会计分录没注意,销项税额都选到销项税额的递减科目了,现在可以做个调整调到销项税额里吗,要是可以的话会计分录怎么做
老师接了一家小规模,代账公司,本季度只开了一张票,没有采购合同,销售合同,成本按照收入70%结转的,那采购分录要不要做上?
老师,我们是牧业公司,养牛的,5 月份处理淘汰了 4 头繁殖母牛,分录怎么做?包括结转成本,税费。麻烦有相关经验的老师回复我,
因为我们老板说开出口票也要看进项税,我说不要看,老板还和我争
那你也没有跟他解释是吧
老板说出口要抵进账的成本,就是不含税的金额,出口发票金额太大,会多交企业所得税
那部分和所得税是没关系的把
工贸一体企业出口货物企业所得税咋算的,出口销售收入是已开具出口发票金额还是已报关的金额
这个是属于报关的金额去统计的,你好
就是计算所得税是按报关的数据,不是看企业开具的出口发票的数据
嗯对是这个意思的