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某公司材料采用按计划成本计算。增值税率为13%,A材料的计划单位成本为每千克100元。“原材料”账户月初余额为500000元,“材料成本差异”账户的月初余额为贷方11748元。本月公司发生下列经济业务(1)1日,外地采购A材料32000千克,增值税发票上的材料价款为3380000元,销货方代垫运费4000元,材料未运到。企业签发商业汇票支付。(2)10日,1日外购的A材料运到企业,验收的实际数量为31800千克,短缺的数量为合理的损耗。(3)15日,本地采购A材料12000千克,发票上的价款为1280000元,货款已用支票支付,材料验收入库。(4)26日,本月生产产品领用A材料28000千克,车间一般耗用领用A材料400千克。(5)28日,本月销售A材料5000千克,单价150元,货款及增值税未收到。(6)结转发出材料的成本差异要求:计算成本差异率编制会计分录
某公司材料采用按计划成本计算。增值税率为13%,A材料的计划单位成本为每千克100元。“原材料”账户月初余额为500000元,“材料成本差异”账户的月初余额为贷方11748元。本月公司发生下列经济业务(1)1日,外地采购A材料32000千克,增值税发票上的材料价款为3380000元,销货方代垫运费4000元,材料未运到。企业签发商业汇票支付。(2)10日,1日外购的A材料运到企业,验收的实际数量为31800千克,短缺的数量为合理的损耗。(3)15日,本地采购A材料12000千克,发票上的价款为1280000元,货款已用支票支付,材料验收入库。(4)26日,本月生产产品领用A材料28000千克,车间一般耗用领用A材料400千克。(5)28日,本月销售A材料5000千克,单价150元,货款及增值税未收到。(6)结转发出材料的成本差异要求计算成本差异率编制会计分录
公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算。A材料的计划单位成本100元,2016年10月初A材料的计划成本366000元,材料成本差异为贷方余额9560元。10月15日购入A材料3000千克,买价310000元,增值税额40300元,支付运费500元,途中保险费800元,验收发现合理损耗50千克,款项已付,材料已验收入库。本月生产领用2500千克。要求:(1)计算购入材料的实际成本(2)计算购入材料的成本差异(3)计算材料成本差异率(4)计算发出材料实际成本(5)计算月末结存材料实际成本(6)计算材料成本差异账户余额
利群公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本计价,A材料计划单位成本100元,2021年10初A材料计划成本为366000元,材料成本差异为贷方余额9560元。10月20日,购入A材料3000千克,买价310000,增值税税率13%,取得专用发票,另发生运费3675元,运输途中保险费800元,验收入库时发现合理损耗50千克,款项已支付,材料已入库。本月生产产品领用2500千克。要求(1)计算购入材料的实际成本。(2)计算购入材料的成本差异。(3)计算成本差异率。
A企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。原材料采用计划成本核算,运输费不考虑增值税。乙材料单位计划成本100元。月初“原材料-乙材料”余额为10000 元,“材料成本差异-乙材料”余额为贷方100元,“材料采购-乙材料”余额为20000元。本月发生业务如下: (1)5日,收到上月购入的乙材料并入库,数量为210千克。 (2)13日,基本生产车间生产领用乙材料100千克。 (3)16日,持银行汇票购进乙材料1300千克,买价123500元,增值税16055元,运费3000元,装卸费500元。材料验收入库。 (4)23日,基本生产车间生产领用乙材料1000千克,车间管理部门领用100千克。 编制上述业务的会计分录,本月收入乙原材料的计划成本为151000元,收入乙材料成本差异为4000元(节约)。计算本期材料成本差异率,并编制本期发出材料应负担差异的分 录,计算本期发出材料及月末结存材料的实际成本。
老师,我是物流公司一般纳税人,开具9个点运输发票,为解决员工工资并规避社保等问题,我可以把工资转给第三方吗?第三方开具物流辅助服务-配送服务吗?6个点的进项发票,这样符合规定吗?或者有什么好的方法吗?
固定资产减值准备减值准备对方科目怎样设置?
请问老师小规模开出去的普票税额为零是怎么回事呢,可以这样开的吗
国企固定资产未到折旧年限已经无法使用了,需要下账应该怎么做?
老师好,公司替员工承担了个税,没有计提个税,直接交个税,借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款 ,可以不
请问:这道题读不懂啥意思?
老师,各行业财务报表的表格模板都是一样的吗?我们家从外面购买原材料及各种配件,然后加工组装成成品,然后销售,这算是加工生产企业吧? 有的资产负债表看起来好复杂
老师,您好,债务重组是按合同签订日的价值还是办理完转让手续之日?
老师,我们是电商企业,我们在线上开了店铺卖保健品,之后这个保健品是代卖的,采购不通过我们,之后收款在对公店铺,这部分也不提现,但是现在不是有政策规定报送平台数据吗,这部分我们做账怎么做啊,实际我们也不采购啊
学校食堂购买的雨鞋支出事由写什么?