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公司原材料按计划成本核算,材料成本差异逐笔结转。4月1日原材料——A材料结存500千克,计划成本110000元;材料成本差异为超支差2200元。 (1)4月5日购进A材料1000千克,实际买价200000元,增值税率13%,运费3000元,增值税270元,材料已全部验收入库,款项已用银行存款支付。 (2)4月12日购入A材料800千克,实际买价152000元,增值税率13%,运杂费2000元,增值税180元,款项已用银行存款支付。材料尚未验收入库。 (3)4月20日收到A材料实际验收入库795千克,短缺5千克,经查为合理损耗。 (4)4月30日根据领料凭证汇总表,本月生产甲产品领用A材料1200千克,生产车间一般耗用300千克,管理部门耗用A材料100克,专设销售机构领用100千克,对外销售A材料200千克。 (5)计算结转发出材料负担的材料成本差异额并计算期末结存材料的实际成本? 要求:请做出相关分录。(写出材料成本差异率的计算过程,保留四位小数)
某公司材料采用按计划成本计算。增值税率为13%,A材料的计划单位成本为每千克100元。“原材料”账户月初余额为500000元,“材料成本差异”账户的月初余额为贷方11748元。本月公司发生下列经济业务(1)1日,外地采购A材料32000千克,增值税发票上的材料价款为3380000元,销货方代垫运费4000元,材料未运到。企业签发商业汇票支付。(2)10日,1日外购的A材料运到企业,验收的实际数量为31800千克,短缺的数量为合理的损耗。(3)15日,本地采购A材料12000千克,发票上的价款为1280000元,货款已用支票支付,材料验收入库。(4)26日,本月生产产品领用A材料28000千克,车间一般耗用领用A材料400千克。(5)28日,本月销售A材料5000千克,单价150元,货款及增值税未收到。(6)结转发出材料的成本差异要求:计算成本差异率编制会计分录
某公司材料采用按计划成本计算。增值税率为13%,A材料的计划单位成本为每千克100元。“原材料”账户月初余额为500000元,“材料成本差异”账户的月初余额为贷方11748元。本月公司发生下列经济业务(1)1日,外地采购A材料32000千克,增值税发票上的材料价款为3380000元,销货方代垫运费4000元,材料未运到。企业签发商业汇票支付。(2)10日,1日外购的A材料运到企业,验收的实际数量为31800千克,短缺的数量为合理的损耗。(3)15日,本地采购A材料12000千克,发票上的价款为1280000元,货款已用支票支付,材料验收入库。(4)26日,本月生产产品领用A材料28000千克,车间一般耗用领用A材料400千克。(5)28日,本月销售A材料5000千克,单价150元,货款及增值税未收到。(6)结转发出材料的成本差异要求计算成本差异率编制会计分录
公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本核算。A材料的计划单位成本100元,2016年10月初A材料的计划成本366000元,材料成本差异为贷方余额9560元。10月15日购入A材料3000千克,买价310000元,增值税额40300元,支付运费500元,途中保险费800元,验收发现合理损耗50千克,款项已付,材料已验收入库。本月生产领用2500千克。要求:(1)计算购入材料的实际成本(2)计算购入材料的成本差异(3)计算材料成本差异率(4)计算发出材料实际成本(5)计算月末结存材料实际成本(6)计算材料成本差异账户余额
利群公司为增值税一般纳税人,原材料采用计划成本计价,A材料计划单位成本100元,2021年10初A材料计划成本为366000元,材料成本差异为贷方余额9560元。10月20日,购入A材料3000千克,买价310000,增值税税率13%,取得专用发票,另发生运费3675元,运输途中保险费800元,验收入库时发现合理损耗50千克,款项已支付,材料已入库。本月生产产品领用2500千克。要求(1)计算购入材料的实际成本。(2)计算购入材料的成本差异。(3)计算成本差异率。
老师,我是物流公司一般纳税人,开具9个点运输发票,为解决员工工资并规避社保等问题,我可以把工资转给第三方吗?第三方开具物流辅助服务-配送服务吗?6个点的进项发票,这样符合规定吗?或者有什么好的方法吗?
固定资产减值准备减值准备对方科目怎样设置?
请问老师小规模开出去的普票税额为零是怎么回事呢,可以这样开的吗
国企固定资产未到折旧年限已经无法使用了,需要下账应该怎么做?
老师好,公司替员工承担了个税,没有计提个税,直接交个税,借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款 ,可以不
请问:这道题读不懂啥意思?
老师,各行业财务报表的表格模板都是一样的吗?我们家从外面购买原材料及各种配件,然后加工组装成成品,然后销售,这算是加工生产企业吧? 有的资产负债表看起来好复杂
老师,您好,债务重组是按合同签订日的价值还是办理完转让手续之日?
老师,我们是电商企业,我们在线上开了店铺卖保健品,之后这个保健品是代卖的,采购不通过我们,之后收款在对公店铺,这部分也不提现,但是现在不是有政策规定报送平台数据吗,这部分我们做账怎么做啊,实际我们也不采购啊
学校食堂购买的雨鞋支出事由写什么?