您好 可以只红冲错误的那个会计科目 不需要红冲整个凭证

上个月做管理费用盘盈记在贷方了,已经结转损益了,怎么调整
上月管理费用在结转时输错了,上月少结转3000元,在本月怎么调整呢?
上月做账科目费用记错了,可以本月直接调整到正确的冲销错的,比如上月计入管理费用这月调整到主营业务成本,直接借,主营业务成本,借管理费用负数调整吗?而不是先冲销错误凭证再做一笔正确的
我3月暂估了成本,4月实际到的发票,如何冲暂估,利润也结转了,怎么调整记账凭证?
上个月成本记到管理费用,并已结转,本月怎么调整,冲红整个凭证吗?
老师,我想问一下就是做N账,怎么做比较好,要不要打记账凭证什么的啊,还是就单纯记账。
支付工资时,银行存款的对方科目是应付职工薪酬工资还是管理费用工资?
20万里拿55%的股份是投了多少
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
老师,是借:主营业务成本,贷:管理费用,吗?
对于期末结转的不用单独管,对吧?到本月底自动结转的时候就可以了,对吗?
借 主营业务成本 借方蓝字 借 管理费用 借方红字 这样写调整分录
对于期末结转的不用再冲红了,对吧?到本月底自动结转的时候就可以了,对吗?
是的 这样理解正确的哈
谢谢老师!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问