您好,这个是没错的哈
老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?
1、合作社扶贫资助出去的款项,是借营业外支出,贷,银行存款 2、合作社自筹项目资金是否做借银行存款,贷,专项应付款嘛
你好 收到财政拨款的项目资金 收到时借:银行存款 贷:财政拨款收入 支付的时候借:在建工程 贷:银行存款 对吗
老师好!公司收到旅游发展资金时 借:银行存款 贷:专项应付款—专项资金 专项资金实际发生时 借:专项应付款—专项资金 贷:管理费用等科目 请问这样做对吗?
老师,项目政府补助资金一部分,自筹资金部分,在收到自筹资金和支付自筹资金的时候这样做对吗? 收到自筹资金 借银行存款 贷应付款 支付时 借相关费用 贷银行存款
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
老师自筹部分用不用表明项目,还是在摘要里注明就可以了
这个是摘要注明就可以啦