你好,即使不要发票,你们也要做收入的

老师。请问我公司租的房子办公,取的房租发票是我公司的,现在我公司将其中一部分转租出去了,税务上怎么处理呢,我们需要给对方开租赁发票吗,还有我们需要交哪些税
老师你好,我们公司租了一层办公楼,物业给我们开租赁发票的,但是因为有很多空位多余,我们想转租一间给其他公司,请问我们公司可以开房租发票吗,还是说要去税务局代开发票?
我们单位是租赁公司,我们从个人手里租用设备再转租给其他单位,我们收来的钱一部分再付给个人,付给个人的这个月能否直接入成本,应该怎么做分录呢?
老师,我们租了办公楼,再把部分办公楼转租给其他人,对方不需要我们开发票的,我们怎么做分录呢,可以直接冲减我们的成本吗,还是要做收入
老师,我们租了办公场地,上游给我们开了租赁发票,现在我们办公场所用不完,分组了一部分给别人,要求我们也要给他开发票,那我们开几个点呢,我们是一般纳税人,做人力资源的
有人懂统计局的B203财务状况表。统计局的人发了一段文字你好,接工信局通知,填报财务月报时需把控增加值率指标(收入法增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余),主管部门下达目标值23%,报送数据尽量确保增加值率不低于15%。另外请规范账务归集,扎实做好2026年月度财务报表与年度报表的数据衔接,确保前后数据连贯一致,感谢配合。我都不知道怎么做了
老师您好,去年成立了分公司,分公司独立核算,企业所得税没有合并到总公司申报,应该怎么调整
老师:电商行业,在月报的时候开票和不开票的收入都报了,季度最后一个月统计销项和进项的时候,之前第二月报的未开票收入里有需要开票还没开给对方,那么在第三个月需要交多少增值税的时候,我是不是要把第二个月需要开票的部分加上?
老师,老师,今天是增值税申报最后一天,上期四月留抵进项税额是税务平台后台的0,还是科目余额表上我标红色方框的金额,老师,帮忙看看,谢谢。我好勾进项票,
老师你好,请问一下暂估的原始凭证应该怎么做?
本月冲销了前期的外销发票,比对时出现异常,主表金额是负数跟附表一致,但是提示说本月免税发票金额是0跟附表不一致,强制提交申请了,那现在要等结果吗?还是直接提交缴款?
应收,应付,预收预付正负数代表什么意思呢,可以大白话容易懂理解吗
郭老师,电商出口和一般贸易出口有哪些不一样的地方,需要我们会计申报什么数据,比如申报清单,,,收汇申报
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
但租金不是我们的主营业务
分录可以做其他业务收入吗
那就就让其他业务收入
我们是小规模的公司,租金税点是5的,我们主营业务开的发票是评估费,两个同的业务,增值税要合并一个季度不超30万才免税吗,还是另外算的
这个和合并来计算额度的
意思是开百分之五的税点加百分之一的加起来超过三十万就要交税
没错的 就是这个意思
请问不开票的收入做分录该怎么做呢
和您开票一样做账 只是没有开发票而已
可以做成开普票的吗
没问题的 可以这么做的
还是要在增值税那里加个无票收入
对的,申报的时候按照未开票收入申报
我把普票改成无票会不会好点
对改开未开票好些