你好; 你扣除的部分开; 信息技术服务 *技术服务费

你好老师,我们公司是做二手寄卖服务的。比如客人有闲置的物品放到我们公司卖,我们出售后,扣除一部分服务费然后公司账户回款给这个客人。请问这个怎么做账呢?我们是小规模不开发票。谢谢
老师,假设我们公司帮经销商研发了一个App.,然后我们公司代收经销商的货款,每次订单我们会收取一定的费用,代收货款会涉及微信支付宝手续费,微信支付宝会开票给我们公司,然后对应成本也是会开给我们公司,那我们是不是把扣除的手续费和成本以及需要收取的服务费或佣金收入,这三个部分开票给经销商,剩下的金额直接转经销商对公账户,只是属于我的代收款,是这么理解吗
老师,我们做直播,比如我们帮他们卖旅游的门票那一套,收益是先发给对方,然后给我们分成。其中还会扣除技术服务费和手续的,请问这个我们开票内容是什么?会计分录怎么计?谢谢
问下我单位是建筑业的,今年中了一个拆迁项目,甲方把那些需要拆除的房子评估好残值后,需要我们来拆除,我们付钱给甲方该拆除的残值款,拆下的废料归我们所有,同时甲方会将残值成交价开发票给我公司,发票税率是多少,开票内容是什么,我们收到发票该怎么做会计分录,我们销售拆下的废料按照什么开发票给废品回收公司,非常感谢
你好老师!我们是旅游地接社为了接团对方开出的条件是在它那里订机票才送团而且是每月末给我们打一次团款,这个累计团款给我们之后我们再以购物卡方式还回的也有部分是团购机票我们预先付款但我觉得是返佣呢?还请老师帮忙怎么做账团购机票比如1人就是3000元,结果你10人就是1000,那么这部分机票怎么做帐团款部分怎么做账?谢谢
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
比如应该给我们分1000,扣技术服务费100,扣手续费30,我怎么开票?怎么做会计分录?
你好; 手续费是30是什么钱的; 银行转款手续费吗 ? 你们是 全额收取旅游门票; 扣除服务费在支付给对方剩下的钱吗
麻烦你再看下我的第一句话的陈述
收益全部都是合作方先收取,再扣这两个费用,剩余的发给我们公司
你好; 你说的收益 是先 支付给对方 ; 然后对方在给你分成 ;但是你要考虑 这个发票是 你开给客户; 还是对方来开给客户的 ;如果是对方开给客户; 你只需要开 技术服务费核和手续费 发票即可; 所以我才问你那么多; 是 怕 到时开票 报税的问题
应该是合作方给客户的开票,我们只需要给合作方开
你好; 那你就 单独开技术服务费 和 手续费就行了。 开了之后 ; 借银行存款 贷其他应付款; 主营业务收入= 技术服务收入 ; 应交税费-应交增值税 、 借其他应付款贷银行存款
老师,像这种合作模式,开票的内容都是技术服务费吗?比如我们抖音卖的是农产品(鸡蛋),食品等其他各种类别
你好; 你提供 扣除的是技术服务费; 就按这个来开篇哈;