你好; 你扣除的部分开; 信息技术服务 *技术服务费

你好老师,我们公司是做二手寄卖服务的。比如客人有闲置的物品放到我们公司卖,我们出售后,扣除一部分服务费然后公司账户回款给这个客人。请问这个怎么做账呢?我们是小规模不开发票。谢谢
老师,假设我们公司帮经销商研发了一个App.,然后我们公司代收经销商的货款,每次订单我们会收取一定的费用,代收货款会涉及微信支付宝手续费,微信支付宝会开票给我们公司,然后对应成本也是会开给我们公司,那我们是不是把扣除的手续费和成本以及需要收取的服务费或佣金收入,这三个部分开票给经销商,剩下的金额直接转经销商对公账户,只是属于我的代收款,是这么理解吗
老师,我们做直播,比如我们帮他们卖旅游的门票那一套,收益是先发给对方,然后给我们分成。其中还会扣除技术服务费和手续的,请问这个我们开票内容是什么?会计分录怎么计?谢谢
问下我单位是建筑业的,今年中了一个拆迁项目,甲方把那些需要拆除的房子评估好残值后,需要我们来拆除,我们付钱给甲方该拆除的残值款,拆下的废料归我们所有,同时甲方会将残值成交价开发票给我公司,发票税率是多少,开票内容是什么,我们收到发票该怎么做会计分录,我们销售拆下的废料按照什么开发票给废品回收公司,非常感谢
你好老师!我们是旅游地接社为了接团对方开出的条件是在它那里订机票才送团而且是每月末给我们打一次团款,这个累计团款给我们之后我们再以购物卡方式还回的也有部分是团购机票我们预先付款但我觉得是返佣呢?还请老师帮忙怎么做账团购机票比如1人就是3000元,结果你10人就是1000,那么这部分机票怎么做帐团款部分怎么做账?谢谢
请问按新规1000以内的零星支出没有发票,还需要收收据吗?
请问一般纳税人外经证 预缴是怎么做的?
老师,小规模纳税人2026年房屋租赁不动产的业务是从5个点的税率改成3个点了吗?
你好,我想咨询一件事儿,比如咱们这个单位,这个不是有一个员工离职了吗?他是2月份儿2月底离职的。咱们做那个减员社保减员。但是3月份儿减的,3月份减的,我也不知道咋弄。那个日期估计是没选对,但是是日期是选的2月份吗?2月份儿减的员,但是一点儿后来社保局估计给反馈回来了,也不知道咋弄,意思是。
工商年报的企业主营业务活动怎么填写
老师,您好,我们是一般纳税人建筑工程公司,一月份接到一个工程大概50万幼儿园维修工程,甲方是住建局,但是要我们公司垫支做先,现在已经做了大部分,合同没有签,要到7月才签,请问,我们公司现在需要开发票出来吗?还是到签合同再开票
老师 房产税 1月出租1000平方米 2月和3月都没有出租 总面积是11000平方米 我算房产税自用的部分1000/11000*3 自用部分的比例这么算对吗
老师 我想问下哈 就是年终12月结账的时候 利润分配-未分配利润 这个科目是不是必须要结转到本年利润里面呢 我之前有的年份没有结转 就世界延续下来了呢
个人代开劳务发票,名称栏都是繁体字能用吗
建筑公司,把工程外包给其他人,是需要对方开劳务发票进来还是做工资表格
比如应该给我们分1000,扣技术服务费100,扣手续费30,我怎么开票?怎么做会计分录?
你好; 手续费是30是什么钱的; 银行转款手续费吗 ? 你们是 全额收取旅游门票; 扣除服务费在支付给对方剩下的钱吗
麻烦你再看下我的第一句话的陈述
收益全部都是合作方先收取,再扣这两个费用,剩余的发给我们公司
你好; 你说的收益 是先 支付给对方 ; 然后对方在给你分成 ;但是你要考虑 这个发票是 你开给客户; 还是对方来开给客户的 ;如果是对方开给客户; 你只需要开 技术服务费核和手续费 发票即可; 所以我才问你那么多; 是 怕 到时开票 报税的问题
应该是合作方给客户的开票,我们只需要给合作方开
你好; 那你就 单独开技术服务费 和 手续费就行了。 开了之后 ; 借银行存款 贷其他应付款; 主营业务收入= 技术服务收入 ; 应交税费-应交增值税 、 借其他应付款贷银行存款
老师,像这种合作模式,开票的内容都是技术服务费吗?比如我们抖音卖的是农产品(鸡蛋),食品等其他各种类别
你好; 你提供 扣除的是技术服务费; 就按这个来开篇哈;