你好 1. 服务业务是按6%开票的 ; 你是经常发生还是偶尔发生的 。偶尔发生 可以自开的 ; 到时就怕 会影响你申报 ; 没有核定税种和范围怕你申报不了数据 3. 报增值税和附加税以及企业所得税

老师,我家的经营情况如下 104门市,105门市,106门市租的3个门市,老板把这3个门市打通开了一家超市,牌匾做了一个,营业执照注册了3个地址显示分别为长春凯旋104门市,105门市,106门市,税务登记3个营业执照也都税务登记了 问题1.老板就以上情况,注册这三个个体营业执照,在税收上会不会有什么风险? 问题2.专管员个税给核定的是9900,那我是不是可以理解为我季度销售收入不超过45万不需要交增值税,季度开票超过29700,我就需要全额交个税呢? 问题3.实际经营中我们是个体开的超市,并不怎么开发票,也就是说我们没有销项,进项,也没有费用发票,比如我季度销售46万,我这3个个体税务申报我应该怎么申报,交税需要交多少, 麻烦老师详细指导,谢谢老师
您好老师,请问我是一般纳税人零售业,税率是13,因为现在想给别人开增值税专用发票50万,而且要求开的是服务业,具体什么服务业我也不知道,回头对方在未来一年以后再给我开专票,也是50万,那么问题来了 1我可以开服务业吗?营业执照是没有这项 2如果可以对开我有什么影响 3正常需要缴纳什么税费 谢谢老师
老师,请问我销售摄像机及网线点位,这两项我分别开票。设备开设备的,安装费开安装费,但是安装费的税收编码是建筑服务。请问这个是否可以这么开?有人说可以,有人说不可以。因为我是这样开具的,对方说不能接受有建筑服务这个体现在发票上。所以咨询了税局,税局也没有一个明确的答复,但也说不可以。我想知道到底可不可以,为什么,不能这么开具的话我应该怎么开。公司增值税有核定工程服务、销售、系统集成
老师,我有4个问题:1,关于向银行索要手续费发票的,想请问,企业必须从银行取得开具给我们的增值税发票,我们企业才可以凭手续费发票作为税前扣除的凭据吗?2,银行是可以给我们开具增值税专票吗?如果开给我们的是专票,那么企业不仅可以用来抵扣进项税额,又可以用来抵扣企业所得税的吗?3,如果银行不愿意给我们企业开具增值税发票,那我们企业只是凭借银行手续费回单,也是可以在税前扣除的吗?4,向银行贷款发生的利息支出,是可以向银行索要增值税普通发票作为税前扣除的凭据吗?如果利息支出没有对应的发票,只凭利息支出的银行回单,是可以在税前扣除的吗?
老师您好,我们养老服务行业是一般纳税人,近两年一直没有业务,我们这边每年做审计,对方给开的服务费发票是增值税专用发票,因为我们也没有什么业务,这个发票可以不认证直接做费用吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
您好老师 1我是一般纳税人,服务业也是6的税率吗? 2我营业执照添加上经营范围行不行?税务那边能不能通过 谢谢老师
你好1. 是的 按6% 2. 建议你 添加范围 ; 一般是可以过的
零售业可以增项后开服务业吗?服务业包含什么东西,谢谢老师
你好; 是的。 增加范围即可 ; 你们要看你范围 包括那些; 我好回复你
烟酒零售业服务类都包含哪些,谢谢老师
你好; 比如烟酒销售公司经营范围预包装食品批发兼零售;烟零售。