你好,那您借方和贷方都应该用负数
老师,现接回外账发现以前年度的固定资产折旧漏提了很多,现在我需调整回来,请问是不是借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 ?
那冲回的分录是这样子做吗 发现上年度累计折旧多计提了,那调整分录是 借:累计折旧 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:利润分配-未分配利润
请问我2021年多计提了折旧,现在要冲减回来,那分录是不是借:以前年度损益 贷:累计折旧(红字)
冲销以前年度多计提折旧,借:损益类科目-管理费用-累计折旧红字 贷:以前年度损益调整 还是 借:资产类的科目-累计折旧 贷:以前年度损益调整?
2022年计提折旧分录做错了,做成贷管理费用/折旧费,借累计折旧了,23年调整这样做的,红冲22年这笔计提分录,管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数,然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧,然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益这样对吗
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
请问,这个月费用支付了3万元,没有收到发票,改怎么做账?
小规模企业实缴资本的流程和税务处理是怎么样的?
老师,小规模企业认缴10万,实缴为0,季报的资产负债表上可以填10万吗?填了没有交印花税怎么办?工商年报上也填10万可以吗?
你好,请问资产负债表和利润表的勾稽关系数据相差整数10万元,是什么原因?
老师,做了一笔无票收入,然后又给对方开发票了怎么做账呢?