你好!计入预付账款

租用办公室装修的材料款,付款时进的预付账款,贷银行存款,收到发票后如何入账?进哪个科目。
每个月A公司都向B公司采购材料,一般设置科目都是应付账款,但是A公司喜欢用承兑转来转去,经常收到B公司的承兑票。 收到承兑应该是应收账款,但是一个公司最好不要同时设置应收应付,用应付账款贷方收承兑,那欠的钱越来越多,最后对账差很多,怎么办
办公室采购的灯具记什么科目?租赁的,非自有。 另外房租费发票未支付,贷:其他应付款—房租费 还是其他应付款—房东名字,哪个更好
冉老师郭老师好!请问工厂装修,现阶段为已装修未装完。装修合同总费用是1500万,公司已支付了600万,因对方未开票,支付款都是挂在了预付账款上面,如果现在想把已付的600万预付账款转到在建工程上面,应该依据什么单据来处理(注对方只开了50万发票)
公司购入一批材料,收到增值税专用发票,注明的P201不含税价款为228,000元,税款为29,640元,材料已验收入库,货款尚未支付(原材料和应交税费科目必须写明明细科目)
老师,我们公司进来的商品单价低,开出去的销项发票单价很高,这就导致了进项税早早用完了而库存还有很多,这会有什么风险?@董孝彬老师
老师好,公司买了一辆车38万,已经折旧了4年,现在又原价转给另一家公司,老师这样处理有税务风险吗
股东的亲戚在我我公司报了个税。然后他又在其他的公司任职,现在公司年工资超过了15万。呃,要交个税,现在还有什么补救措施没有?
老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ,当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ,今年开发票还能继续开9%吗
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,我干工程我付一部分村庄土地安置费,我做的营业外支出,汇算清缴的时候会有什么影响吗
银行需要调整报表,那么,根据2025年12月份利润表,倒退资产负债表,如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润,依20259月资产表为基数,这样资产负债权益类右数值出来,然后根据右边值推出资产诚意少数,保持平衡可以吗?是这个思路?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化