你好; 你为什么要去调整数据50万;是什么原因的

发现前年管理费用多记了10000,借管理费用,贷应付账款。 今年发现错了,可以直接调整成借应付账款,贷未分配利润-利润分配么。 前面利润是亏损的。 今年我申报汇算清缴时,是不是在纳税调整明细表调增的「其他」栏填写10000就行了。不需要调整前年的汇算清缴表了吧
老师,请问下第一年亏了50,汇算清缴时我做了调增50,就是零申报了,今年汇算清缴又调减了50,但是稅管员不允许,那么我这个要另外做账调增利润分配-未分配利润吗
老师,会计上第一年亏损50,当年汇算清缴调增了50.零申报了,现在第二年又调减了50.第二年亏损20.总共70.结果稅管员不让调,只认亏损20.那么我要做分录调整吗
老师。2023年我们业务招待费列支多了。注销时汇算清缴时进行了调增,那账面需要调增吗? 业务招待费有发票。现在公司注销。原先未分配利润只有九千。但是科长说汇算清缴调增的部分,账面也要调增。那这样未分配利润就到了59000。
请问一下,一笔缴纳2022年社保的费用支出,在2023年7月的时候,还是入了借:未分配利润,请问,现在做2023年的汇算清缴,这笔分录人员说2022年汇算清缴后不能在做调整未分配利润的,那么这个现在该怎么处理,是调账还是调表呢?
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
筹建期不能做亏损年度,第一年我就调增,第二年调减不是很正常嘛,可稅管员不同意,不认可
你好; 你操作是没有问题的; 这个应该是税务局那边内部有什么规定; 你到时以你地方税务局要求为准
是啊,还不是没办法,只能今年不调减了,那么我会计上两年加起来亏损70,现在税务局 只承认第二年的亏20,这个我还要做账调成亏20吗
你好 ;如果确实税务局 不要求你转; 你就先按照20来 报; 是的
是啊!汇算清缴表格里是亏20.但是我的会计做账上是亏70.不是说汇算清缴是调表不调帐嘛,有点混了
你好; 那你 账上要调到20去的;
是小企业会计准则,那么这个分录该怎么做呢
对的; 走利润分配去调整这个数据的
借方记到哪里
你好; 放弃亏损的话; 你这个借方还不好处理科目的 ; 你税务局的意思 以后也只能弥补20万; 不能弥补80万;相差的60万让放弃吗
是的,就是这个意思
那这样没法直接做科目了。 你直接做科目的话;没法处理的; 只能去表格里面去 处理 即可;